你好,是的,是這樣的
老師,現(xiàn)在收了客戶錢給客戶發(fā)了貨,還沒給客戶開發(fā)票,是不是不能用應(yīng)收賬款,只能用合同資產(chǎn)啊
老師,有合同,給客戶研發(fā)一款軟件,已經(jīng)開票了,是不是得做收入啊。
老師,給客戶研發(fā)了一套軟件,先開的發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)成本,產(chǎn)品還沒有給對方。開了發(fā)票要做收入,要轉(zhuǎn)成本。但是還沒有研發(fā)好呢。
請問老師,公司有簽訂的軟件銷售合同,是定制軟件,我們收到定制軟件發(fā)票,再開給下游客戶,收到軟件發(fā)票,是直接走營業(yè)成本,還是先入庫存商品?
老師,公司是做軟件開發(fā)的,小規(guī)模,給客戶開的是:軟件服務(wù)費,上個月已經(jīng)開出來了,現(xiàn)在客戶要:軟件銷售,可以嗎?還有老師一般哪種情況要軟件銷售的明細發(fā)票
投標(biāo)服務(wù)費和投標(biāo)保證金記什么科目
公司以知識產(chǎn)權(quán)入股別的公司需要繳納增值稅嗎?還是需要繳納其他稅種?
行政事業(yè)單位,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護費應(yīng)該記在哪個科目里
老師,公司買一輛車,發(fā)票含稅394800,首付了114800,是不是相當(dāng)于貸款了280000啊
老師,財務(wù)給員工買飛機票,由于機票還沒出來,開不了發(fā)票,可以先讓他拿流水證明來做賬等發(fā)票開了再放這里面嗎?
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點的問題?怎么解決
老師 飯店裝修 買進來用的窗簾 應(yīng)該怎么入賬
有沒有建筑勞務(wù)施工合同的模版呀,就是純勞務(wù)那種
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點的問題?怎么解決
老師好,公司現(xiàn)有設(shè)備35萬,現(xiàn)公司想簽一份租賃合同80,這樣可行嗎?
老師,但是沒有研發(fā)好呢,也沒有發(fā)貨,怎么轉(zhuǎn)成本呢,
老師,做了收入,要匹配轉(zhuǎn)成本是吧。
你好,既然沒有研發(fā)好,也沒有發(fā)貨,就不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票啊
對方讓開呢。就提前開了??梢詴汗莱杀締?
暫估的話,怎么做分錄呢
你好,既然沒有研發(fā)好,也沒有發(fā)貨,就不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票 沒有暫估收入的做法?
老師,那3月份已經(jīng)開票了,怎么解決呢
你好,需要紅沖開具的發(fā)票?
老師,是3月份開的發(fā)票,開票了,不是得報增值稅嗎。我4月份紅沖。那我3月份正常報增值稅,是不是得做收入
你好,已經(jīng)開具發(fā)票了(不按規(guī)定操作開具發(fā)票),那就只能根據(jù)開具發(fā)票做收入處理
那還用轉(zhuǎn)成本嗎
你好,為了做到成本與收入匹配,就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師,那怎么轉(zhuǎn)成本呢
先暫估成本,4月份再紅沖??梢圆?,暫估的分錄怎么做呢。
你好,可以先暫估成本,4月份再紅沖 暫估的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們是自己研發(fā)的,不應(yīng)該貸應(yīng)付賬款 吧。
你好,自己研發(fā)的,是應(yīng)付研發(fā)人員的工資??