你好,同學,是需要調(diào)整的
老師您好,請問:以前年度的銷售費用二級明細科目,記賬時錯把廣告費記入了辦公費,還沒有交過企業(yè)所得稅。像這種廣告費涉及到匯算清繳的,錯賬的調(diào)整分錄要怎么做?請老師注明二級明細,謝謝。
老師,請問公司要注銷,注銷時匯算清繳本年度的廣告費可以全額計入費用嗎?上年度廣宣納稅調(diào)整表里累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的扣除額可以再公司注銷時一起計入費用嗎?
請問一下老師,去年之前的會計沒有做廣宣費用,但管理費用-營銷費用里面有數(shù)據(jù),匯算清繳時,需要把營銷費用填入廣宣費的調(diào)整明細表嗎?謝謝
請問一下老師,去年會計把抖加推流費用、美團大眾點評年費做在管理費用-營銷費用里面,需要填到匯算清繳廣告宣傳調(diào)整明細表里面嗎?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
你好老師公司有兩個月沒有開支,在申報時是零申報,在開支時如果支開部分工資次月要怎樣申報工資薪金所得
生產(chǎn)型企業(yè)。如果內(nèi)銷大于出口,只免不退稅,是否需要做免抵退稅申報這一步
你好老師 優(yōu)先股的財務(wù)杠桿系數(shù)怎么算
存貨經(jīng)濟訂貨批量公式中,有一個年最佳訂貨次數(shù),是需求量/經(jīng)濟訂貨量。又有一個最佳訂貨周期,我不明白的是這個訂貨最佳周期算出來難道不就是次數(shù)的倒數(shù)嗎?這樣的話不是個大數(shù)吧
國外的代理,我們能給他報個稅嗎
以存貨清償債務(wù),不是用的是收入準則嗎?那么在債務(wù)重組中,適用收入準則的是什么?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計入信用減值損失?還是計入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
老師:我們在運滿滿平臺叫的車 ,要是開票的話需要加9個點。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個業(yè)務(wù)問題嗎?新注冊的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項票嗎?
但里面有些是攝影服務(wù),有些是抖加推流、美團大眾點評年費,還有一個是購買麥克風,這種全都做在管理費用營銷費用的,我也是全額填寫嗎?
對的,同學,是可以的
老師匯算清繳申報后,可以更改嗎?
可以變更申報,同學