你好,很正常啊,這個有可能是低于1元的,可以免交。
請問下申報個稅的時候沒有過5000的起征點,但是為什么稅款計算顯示需要繳費呢
老師,你好我申報稅款后,為什么我清繳稅款的時候印花稅沒有在清繳稅款里面啊。
申報工資薪金時,為什么1月份的時候會顯示出繳納的個稅,這個月怎么就沒有顯示呢
一個員工在一個有限合伙企業(yè)申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,申報的時候基礎(chǔ)費用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報,導(dǎo)致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時候顯示每月5000元費用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費用在匯算清繳的時候在工資薪金這個公司里面顯示
幫員工申報個稅的時候產(chǎn)生了0.34元的稅,為什么清繳稅款的時候,顯示沒有需要清繳的稅款?
老師,請問財務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運營在平臺賣貨 然后運營收款后打款給我公司 這樣我們通過運營銷售給個人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(自主申報),購買方開票的時候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(自主申報)填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費科目是負(fù)數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個應(yīng)付稅費負(fù)數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個負(fù)數(shù)降下來?
個稅申報表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對應(yīng)出口退稅又對應(yīng)內(nèi)銷嗎?
那后續(xù)申報個稅的時候,也產(chǎn)生了稅費,清繳稅款的時候會疊加上這0.34元嗎
你好正常是會算上去的。