認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 未抵扣計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

老師,新成立的公司沒有銷項(xiàng),有幾張進(jìn)項(xiàng)票,1.請(qǐng)問是等有了銷項(xiàng)再認(rèn)證好,還是先直接認(rèn)證,等待以后抵扣用,2.如果月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是做什么分錄,3.進(jìn)項(xiàng)和銷賬的清零,可以年底一次性做完吧
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬。銷項(xiàng)10萬銷項(xiàng)都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)還剩90萬進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
本月銷項(xiàng)80萬,出口外銷40萬,認(rèn)證了170萬的進(jìn)項(xiàng)。分錄怎么做?平時(shí)進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目。上個(gè)月沒有出口,認(rèn)證和銷項(xiàng)相同。就只做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 待應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)分錄。這個(gè)月怎么做分錄?麻煩帶上金額
月底有兩張兩萬二的進(jìn)項(xiàng)票,一共是四萬四的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本來算好了是需要三萬的進(jìn)項(xiàng)在正合適的交稅范圍,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)多了,認(rèn)證一張,需要交的稅就多;認(rèn)證兩張,就大于銷項(xiàng)了,多出來的部分進(jìn)項(xiàng)稅,下個(gè)月能累計(jì)抵扣嗎?
新成立的公司,今年一月進(jìn)項(xiàng)17萬,二月進(jìn)項(xiàng)68萬,三月進(jìn)項(xiàng)126萬。一二月沒有銷項(xiàng),三月銷項(xiàng)77萬,三月認(rèn)證抵扣76萬,還有135萬沒有認(rèn)證。請(qǐng)問月底怎么做賬?應(yīng)交稅金應(yīng)該做哪些分錄
老師您好,我們單位是賣車的,前期那會(huì)把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,別都放了庫存里邊了,現(xiàn)在庫存該怎么消化,有哪些途徑可以避點(diǎn)稅
員工正常發(fā)工資的,公司收到生育津貼怎么做憑證
邀請(qǐng)卡+信封開票開什么類目
老師購房合同的印花稅是多少
找郭老師回答問題 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 我的售樓部是自己的商鋪裝修 自用的房產(chǎn) 這個(gè)房產(chǎn)預(yù)估是100萬 我一個(gè)月需要繳納多少房產(chǎn)稅 可以把步驟寫詳細(xì)點(diǎn)嗎
亞馬遜,跨境電商,店鋪的收入是到個(gè)人連連卡,怎樣提到對(duì)公賬戶
有哪位老師給個(gè)好的方案,有一臺(tái)設(shè)備沒有發(fā)票,2017年購入,沒有入賬,也沒有折舊?,F(xiàn)在還是沒有發(fā)票,讓入賬,如何做賬務(wù)處理?
有哪位老師給個(gè)好的方案,有一臺(tái)設(shè)備沒有發(fā)票,2017年購入,沒有入賬,也沒有折舊?,F(xiàn)在還是沒有發(fā)票,讓入賬,如何做賬務(wù)處理?
我們有銷售員工邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,然后員工有餐補(bǔ),開發(fā)票入什么費(fèi)用?其中會(huì)議的費(fèi)用是不走銷售員工入職的那個(gè)公司的。
找郭老師回答問題 老師 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 目前我需要房產(chǎn)稅的信息 1:我的商鋪出租,租金是3000元/月,目前收了10個(gè)月租金3萬,我需要繳納多少房產(chǎn)稅 ?老師寫詳細(xì)點(diǎn) 我是月度繳納房產(chǎn)稅的 我一個(gè)月需要繳納多少房產(chǎn)稅


進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候已經(jīng)做了“應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)分錄 銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候已經(jīng)做了“應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額”這個(gè)分錄。但是每個(gè)月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在三月份不知道怎么弄
你們現(xiàn)在銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎,需要繳納增值稅嗎