是的,那個(gè)數(shù)據(jù)是要填的
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒(méi)有扣減過(guò)專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除這個(gè)月申報(bào)下個(gè)月享受嗎?員工7月才填報(bào)專項(xiàng)附加扣除信息,公司6月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào)專項(xiàng)附加扣除
老師,我們公司員工,專項(xiàng)扣除項(xiàng)目都采集好了,然后這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)要交個(gè)稅的情況,就是專項(xiàng)扣除系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)扣除,這個(gè)是不是要申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,要填報(bào)一下專項(xiàng)扣除的金額嗎
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)工資個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)專項(xiàng)扣除需要填嗎
公司個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候員工專項(xiàng)扣除需要填寫明嗎?核算個(gè)稅的時(shí)候需要減除專項(xiàng)扣除嗎
你填寫的購(gòu)方信息與稅務(wù)登記信息不一致,請(qǐng)核對(duì)。
老師財(cái)務(wù)軟件怎么下載
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下公司內(nèi)部帳做購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是單獨(dú)做帳還是直接計(jì)入貨物里面?還有銷售時(shí),銷項(xiàng)稅額怎么處理,是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是單獨(dú)做銷項(xiàng)?關(guān)于內(nèi)帳的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),究竟怎么處理好?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下。
老師,地址變更,在工商變更之后,需要多少天內(nèi)完成稅務(wù)變更,這個(gè)有期限嗎
一般納稅人利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn)的,稅率是多少?
招待費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在哪一欄填寫
個(gè)體工商戶 收款人是個(gè)人還是公司 他可否開(kāi)具發(fā)票
企業(yè)所得稅和那個(gè)增值稅沖突么,填的那個(gè)利潤(rùn)表對(duì)企業(yè)所得稅有影響么
老師您好。A公司與B公司25年投資成立C公司,C公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元,A公司占比60%,已實(shí)繳100萬(wàn)元,,B公司占比40%,已實(shí)繳67萬(wàn)元。截至25年6月30日,C公司凈利潤(rùn)為-2,206,805.22。A的合并抵消分錄是什么
你好,1,1000萬(wàn)票能開(kāi)嗎?2,這1000萬(wàn)如果已入賬,問(wèn):如何再轉(zhuǎn)出?以什么方式轉(zhuǎn)?
那后面的那個(gè)累計(jì)扣除那個(gè)里面的呢?需不需要填?
那個(gè)是采集后自動(dòng)預(yù)填的
哦哦,好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!