你好原來分錄不變 金額負(fù)數(shù) 這樣的?

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額600萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額300萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 貸:銀行存款300萬 老師,我上邊寫的分錄對不對?
老師,因前期供應(yīng)商作廢發(fā)票,賬務(wù)處理: 借:工程施工 15000 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 300 借: 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 300 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-一般計稅 我建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理分錄 借:工程施工 15000 應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅 300 貸:應(yīng)付賬款 15300 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上進項稅和實際待抵扣進項進項稅有差額,是中間差一步分錄,分錄怎么做? 我們每月末會將待抵扣轉(zhuǎn)進項,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 300 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 300 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-一般計稅 300 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 300
老師,廚房夠菜,供應(yīng)商發(fā)票多開了怎么做分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本夠菜成本 —300(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出300嗎?還是借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出300貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅300
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項200,和進項300 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅300 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅200 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費待抵扣進賬稅額100 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 這樣做分錄對嗎?
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標(biāo)準(zhǔn)差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
請問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進項票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報0退稅嗎,截止到什么時候要申報完?