可以先計(jì)入費(fèi)用,認(rèn)證時(shí),再從費(fèi)用中轉(zhuǎn)出

老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業(yè),無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還是可以不做認(rèn)證,直接按價(jià)稅合計(jì)金額直接進(jìn)入成本或者費(fèi)用中?
公司是新成立不到一年的技術(shù)設(shè)計(jì)公司,一般納稅人,目前基本沒有收入,費(fèi)用很多,取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅今年是不是可以不用認(rèn)證,等明年收入多的時(shí)候再認(rèn)證抵扣,目前做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 明年認(rèn)證抵扣時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
請問下,一般納稅人增值稅專用發(fā)票未認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以先計(jì)入費(fèi)用,認(rèn)證時(shí),再從費(fèi)用中轉(zhuǎn)出?
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時(shí),不管有沒有認(rèn)證,都先借:原材料/費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎?
老師您好,請教下,增值稅專用發(fā)票未認(rèn)證入賬是不是用增值稅專用發(fā)票的記賬聯(lián)直接入賬 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對(duì)于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


如果跨年未認(rèn)證,也可以這樣處理么
跨年未認(rèn)證,建議通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 中轉(zhuǎn)
請問下,去年的進(jìn)項(xiàng)稅已計(jì)入費(fèi)用,今年認(rèn)證,如何做會(huì)計(jì)分錄
借:管理費(fèi)用(紅字)
借:進(jìn)項(xiàng)