借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會(huì)計(jì)分錄
你好..比如11月份我認(rèn)證了一張發(fā)票..12月份對(duì)方?jīng)_紅了這張發(fā)票. 分錄怎么做呢.
老師你好,這是我2月份沒有認(rèn)證發(fā)票時(shí)做的分錄,現(xiàn)在3月份把發(fā)票認(rèn)證了,應(yīng)該如何做分錄呢?
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對(duì)方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開了一張..(7月份時(shí)候開的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫在那個(gè)月?
老師請(qǐng)問,每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里
銷售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷售方,我9月12號(hào)開的票,購(gòu)買方9月15號(hào)報(bào)稅時(shí)可以抵扣嗎
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
你好,老師買汽車上牌的費(fèi)用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
金額應(yīng)該填多少呢?
就是你當(dāng)月轉(zhuǎn)的待抵扣的金額
那這樣與我實(shí)際認(rèn)證的發(fā)票有差額呢
這個(gè)只是結(jié)轉(zhuǎn)未認(rèn)證的部分,其他部分該怎么結(jié)轉(zhuǎn)就怎么結(jié)轉(zhuǎn)