你好,您可以聯(lián)系稅務(wù)局,然后做更正申報。
2021年匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)以前預交時數(shù)據(jù)填寫錯誤,導致多交企業(yè)所得稅30多萬,現(xiàn)匯算清繳填寫正確,需要退稅?今年是只能退稅,不能抵之后的稅款嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳因為申報錯誤導致多繳稅款 更正申報后申請退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒有退抵稅明細數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請退稅嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤怎么辦?
企業(yè)所得稅匯算清繳過了報稅期 發(fā)現(xiàn)錯誤還能修改嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳主表營業(yè)利潤為啥數(shù)據(jù)計算錯誤呢,老師
老師您好!上個月計提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費應(yīng)交地方教育費附加費,公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報增值稅自帶的銷項數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導游代收代付的服務(wù)費屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
2022年10一12月利潤表數(shù)據(jù)錯誤怎么辦?
這個也可以和稅務(wù)局先溝通一下,有錯誤的正常也是可以更正申報的。
企業(yè)所得稅申報表特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)錯誤可以更正申報嗎?
你好。你好,填寫有錯誤的可以更正申報。
更正申報必須報告稅務(wù)局嗎?
你好,各地系統(tǒng)不一樣,您可以先在自己的稅務(wù)局里先更正申報操作一下,如果是不能操作再聯(lián)系稅務(wù)去大廳更正申報。 因為您前面說是匯算清繳,已經(jīng)做完了。您這種更正就是風險很大,所以先聯(lián)系稅務(wù)局。