你好,您可以聯(lián)系稅務局,然后做更正申報。
2021年匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)以前預交時數(shù)據(jù)填寫錯誤,導致多交企業(yè)所得稅30多萬,現(xiàn)匯算清繳填寫正確,需要退稅?今年是只能退稅,不能抵之后的稅款嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳因為申報錯誤導致多繳稅款 更正申報后申請退稅 匯算清繳結算退稅里沒有退抵稅明細數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請退稅嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤怎么辦?
企業(yè)所得稅匯算清繳過了報稅期 發(fā)現(xiàn)錯誤還能修改嗎
因為21年企業(yè)所得稅匯算清繳錯誤,導致多繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到21年繳納的企業(yè)所得稅,怎么做賬?
申報時系統(tǒng)中有進項稅額轉出,后來才知道是供應商把發(fā)票紅沖了,說后面重新開始,我賬里該如何做分錄
水費只有房東給的收據(jù),這種能稅前扣除嗎?需要怎么做才能稅前扣除
餐飲服務需要繳納印花稅嗎
老師,公司由小規(guī)模變更成一般納稅人后,是不是小規(guī)模期間未開的票后面開票也只能按一般納稅人來開了
老師,企業(yè)籌建期,雇傭了20來個臨時工,有13萬多工資,如果發(fā)工資直接發(fā)一個人頭上,這個人需要給公司開什么發(fā)票,他需要交多少稅,然后與公司簽訂什么樣的合同
老師,小企業(yè)會計準則是按什么報稅
你好老師我問一下,我建筑行業(yè)我在外地施工在外地稅務局工人申報了個人所得稅,那我在本地申報所得稅的時候人數(shù)填寫的話我還要包括外地已經(jīng)申報過的那幾個工人嗎
現(xiàn)在需要之前關于注冊資本金出資的股東會決議是在工商窗口調取還是現(xiàn)在自行寫一個
老師,您好,我就接了一家賬,賬上有壞賬準備,這種咋處理呢?
企業(yè)對使用壽命不確定的無形資產 也要攤銷嗎 一般采用哪種攤銷方法
2022年10一12月利潤表數(shù)據(jù)錯誤怎么辦?
這個也可以和稅務局先溝通一下,有錯誤的正常也是可以更正申報的。
企業(yè)所得稅申報表特定業(yè)務應納稅所得額數(shù)據(jù)錯誤可以更正申報嗎?
你好。你好,填寫有錯誤的可以更正申報。
更正申報必須報告稅務局嗎?
你好,各地系統(tǒng)不一樣,您可以先在自己的稅務局里先更正申報操作一下,如果是不能操作再聯(lián)系稅務去大廳更正申報。 因為您前面說是匯算清繳,已經(jīng)做完了。您這種更正就是風險很大,所以先聯(lián)系稅務局。