您好, 這個是不免稅的呢
請問小規(guī)模現(xiàn)在開票1個點,一個季度沒達30萬,免的稅額,我需要按1個點做營業(yè)外收入,還是按3個點做營業(yè)外收入?
老師,我想問下小規(guī)模納稅人一個季度開了50萬3個點的普票,請問申報稅的時候可以按1個點減免的去申報嗎?
老師,小規(guī)模開具了,三個點的普票,和一個點的普票,1季度開超45萬了全額納稅,我是全按一個點交稅,還是分開我那三個點的要按3個點交稅,一個點按一個點交稅,
老師,請問小規(guī)模普票季不超30萬,免征增值稅,那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時轉(zhuǎn)入(營業(yè)外收入)的那個金額是三個點的還是一個點的稅額呀? 開票入賬是一個點, 申報表免稅欄為3個點
老師我想問一下,我第一季度小規(guī)模按一個點 來開票的40萬,我開具的是一個點的發(fā)票,做分錄的話,需要把那兩個點減免的稅額進營業(yè)外收入嗎
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
是的,問題是我40萬1個點增值稅產(chǎn)生4000元銷項稅額,我分錄做法,借:應(yīng)收賬款404000,貸:主營業(yè)務(wù)收入400000,應(yīng)交增值稅4000就可以了嗎
對的,因為不免稅,所以是這么做的。
申報表顯示了發(fā)票是顯示在3個點稅率不含銷售收入,減征了2個點的稅額,那我是按開票來做分錄,還是按申報表來做分錄,把那兩個點的減免進營業(yè)外收入
哦,減免的2%可以記入營業(yè)外收入
那如果進營業(yè)外收入是不是開票是3個點的,但是申報表還是按你1個點來減免,那賬務(wù)處理那兩個點的減免進營業(yè)外收入是嗎
對,是記錄到營業(yè)外收入了。
老師那問題按這么做的話,就不是根據(jù)我發(fā)票入賬了
對呀,你這就是根據(jù)發(fā)票入賬。
那就是不用進營業(yè)外收入,直接應(yīng)交增稅稅一個點是嗎
對對應(yīng)的一個點轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
老師我看到學(xué)堂的課程老師就按一個點來入賬沒有按三個點入賬在減免的兩個點進營業(yè)外收入
是,所以你只見著一個點入賬也可以。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了