您好,你的問題是什么了
小規(guī)模物業(yè)公司收到車位費(fèi)360元,其中120元是預(yù)收的,收款360元已開發(fā)票,計(jì)算應(yīng)交增值稅,按發(fā)票來計(jì)算。 因?yàn)檫@里的增值稅是按開票計(jì)算,那增值稅申報(bào)是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào),還是開票金額申報(bào)。 借:銀行存款 360 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 297.03 預(yù)收賬款 59.41 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 3.56
向業(yè)主開局建筑服務(wù)增值稅發(fā)票計(jì)算預(yù)交稅款
我是建筑企業(yè),收到預(yù)付款,開增值稅發(fā)票,預(yù)交增值稅怎么處理
建筑服務(wù)收到預(yù)收款,提前開具了增值稅發(fā)票,稅目:建筑服務(wù),如何確認(rèn)所得稅?增值稅?
老師您好!23年,24年財(cái)報(bào)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),現(xiàn)在調(diào)整是調(diào)表,還是所有明細(xì)賬都調(diào)整啊?另已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表及年報(bào)都要去稅務(wù)更正申報(bào)嗎?
開始有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,設(shè)立時(shí)我選的有限公司,到了審核階段了
怎么更正?4-6月負(fù)利潤(rùn)總額是-14062.47
在報(bào)告期末,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,并且在后續(xù)會(huì)計(jì)期間不允許轉(zhuǎn)回至損益。,老師,您好,請(qǐng)問下這句話是什么意思?
老師你好!現(xiàn)在公司有部分未預(yù)繳,現(xiàn)在我們補(bǔ)繳,但是開票已開完了,稅額放在帳上,明年再抵扣,或者是拿到項(xiàng)目再抵扣,因?yàn)槎愘M(fèi),是我們有合作方來承擔(dān)稅費(fèi),有什么好方法讓合作方來承擔(dān)我們稅費(fèi),合作方需提供完稅憑證,還有個(gè)原因,就是現(xiàn)在預(yù)繳的放在賬上,有什么風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)要不要我們退稅?
?現(xiàn)金流量表的累計(jì)數(shù)是不是每月的數(shù)加起來?
在算土地增值稅時(shí),契稅在地價(jià)那里扣,加扣20%或算開發(fā)費(fèi)用的時(shí)候,算契稅嗎?
老師,有限公司的股權(quán)價(jià)值怎么計(jì)算,現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
老師長(zhǎng)期股權(quán)投資大于實(shí)收資本半有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
我跟你說下我們公司情況,就是我們和旅游景點(diǎn)合作,然后有個(gè)環(huán)山游60+npc項(xiàng)目60=120元。然后環(huán)山游是60元全進(jìn)旅游景點(diǎn)賬戶,NPC 60的百分之87進(jìn)入我們公戶。但是環(huán)山游的門票和NPC門票的發(fā)票需要我們給游客開,我們經(jīng)理代理服務(wù)-開票務(wù)代理。這樣我們可以找環(huán)山游的門票當(dāng)做我們的主營(yíng)成本票嗎@董孝斌老師
計(jì)算預(yù)交增值稅
價(jià)款1000 計(jì)算
你好,這個(gè)是按2%預(yù)繳。
分錄怎么寫呢
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,預(yù)繳稅金貸,銀行存款。
計(jì)算還沒交的分錄
你好,比如說你是100元就100。除以1.09×0.02。
這個(gè)怎么做呢
這個(gè)是這樣嗎
你好,是的,就是這樣。
另一題呢
你好,新的問題請(qǐng)另外提問,謝謝!