你好是的 需要繳納增值稅

老師,賣廢紙殼的營業(yè)外收入需要交納增值稅嗎?
你好,老師,個(gè)體戶季末不需繳費(fèi)增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,還是需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款再去轉(zhuǎn)??
公司賣的廢品需要交增值稅嗎,還是直接放營業(yè)外不用交稅
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn),后來壞了沒用也沒報(bào)廢買,請(qǐng)問以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣了 直接扔了: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這營業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?不需要繳納增值稅吧
賣廢品,計(jì)入營業(yè)外收入。還用交增值稅嗎
單位是建筑行業(yè),開具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯(cuò)了一張票,開票金額是80元,把稅率錯(cuò)開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎

