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收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣嗎?怎么處理呀?

2023-04-13 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 12:19

同學(xué)您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不需要認(rèn)證抵扣

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:19

做紅沖會計(jì)處理同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 12:24

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額,可以直接從本期的可認(rèn)證發(fā)票的稅額中減去嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:29

同學(xué)您好,體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 12:45

需要做其他處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:52

同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 12:59

也就是做賬的時(shí)候,要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出; 報(bào)稅的時(shí)候,在電子稅務(wù)局里,也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 13:01

老師,另一個(gè)問題,我剛接手的賬目,沒人交接。 我想問下,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呀?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 13:03

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的電子稅務(wù)局里,也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(自動帶出)

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齊紅老師 解答 2023-04-13 13:04

不一定,系統(tǒng)里的數(shù)一般大于等于賬務(wù)上的

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 13:10

老師,收到的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以有兩種做賬思路吧? 1.可以直接紅沖原來的會計(jì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額做成負(fù)數(shù)就行了吧? 2.會計(jì)科目直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 13:13

嗯嗯,老師,是的。 感覺發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等~。 我們現(xiàn)在發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做賬系統(tǒng)中的可認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。我不知道是不是之前他們做賬有問題,心里不踏實(shí)。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 13:21

你好,可以的, 沒問題

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 13:23

老師,你是說我說的兩種做賬思路,都可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 13:25

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-04-13 13:25

兩種做賬思路,都可以

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 13:29

嗯嗯,老師,謝謝您。那報(bào)稅系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),系統(tǒng)自帶出的是正數(shù)呀,還是負(fù)數(shù)呀?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 13:33

不客氣,有空給五星好評。

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快賬用戶5654 追問 2023-04-13 20:18

老師?,企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般在多少合適呀? 增值稅稅負(fù)率呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 20:31

同學(xué)您好,你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考

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同學(xué)您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不需要認(rèn)證抵扣
2023-04-13
系統(tǒng)里點(diǎn)勾選不抵扣就可以。然后全額計(jì)入成本費(fèi)用。
2023-05-06
這個(gè)有條件只有輔導(dǎo)期是可以這樣操作,這個(gè)是8月認(rèn)證發(fā)票,10月申報(bào)9月稅的時(shí)候抵扣,還有這個(gè)最新這個(gè)說是之前沒有填寫進(jìn)去現(xiàn)在也可以抵扣,可以填寫,這個(gè)欄次,但是這個(gè)實(shí)務(wù)中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個(gè)才可以,就是之前認(rèn)證但是附表2 忘記填寫進(jìn)去抵扣了,
2020-09-21
你好,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是今后打算認(rèn)證抵扣的意思?)
2021-03-01
好,可以的,正常做賬就行,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,認(rèn)證了之后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。
2022-10-10
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