同學(xué)您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不需要認(rèn)證抵扣
老師 收到對方開給我公司的負(fù)數(shù)發(fā)票 在進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣時(shí)勾選不到這張負(fù)數(shù)票 下月報(bào)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅怎么才能與賬上一致呢
因?yàn)橥素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理該怎么做,認(rèn)證抵扣試該怎么處理
開具銷項(xiàng)發(fā)票一張,收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證了其中一張,兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬了。導(dǎo)致財(cái)報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。可以嗎?還需要做什么處理嗎?沒認(rèn)證的發(fā)票可以不入賬,等認(rèn)證時(shí)再入賬嗎?如果多認(rèn)證了,可以放著以后每個(gè)月抵扣一點(diǎn)嗎?
收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣嗎?怎么處理呀?
收到了不可以抵扣的進(jìn)賬發(fā)票增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中需要做處理嗎,做的話怎么操作呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓問題, 公司有2位自然人股東,股份各占50%,注冊資金1000萬,已實(shí)繳150萬?,F(xiàn)打算稀釋股權(quán),2位股東降低占比,用投資公司注資剩余850萬。賬面未分配利潤800萬。那么轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交的個(gè)稅是否 =(800-150)*85%*20%=110.5個(gè)稅?
國資委是甲公司唯一股東,甲公司注冊資本金2800萬其中貨幣2500萬,實(shí)物300萬,國資委也是乙公司唯一股東。現(xiàn)國資委將所持有甲公司100%股權(quán)以無償方式轉(zhuǎn)讓給乙方,請問甲乙公司如何做賬?涉及哪些稅收?
老師好,專業(yè)技術(shù)服務(wù)的大類可以開信息系統(tǒng)服務(wù)嗎
應(yīng)該給我們公司5萬服務(wù)費(fèi),開票給客人18000,剩下32000 作為購貨款,怎么寫分錄
一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年有2萬投資款沒注意掛往來款了,這個(gè)怎么辦?
老師請問這4個(gè)選項(xiàng)有什么不同嗎?
公司營業(yè)執(zhí)照注銷后,接下來是不是就要把印章那些注銷掉就行了呀?
老師好,公司網(wǎng)絡(luò)布線費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目?
這個(gè)執(zhí)照可以開運(yùn)輸類發(fā)票么
項(xiàng)目質(zhì)量評估報(bào)告發(fā)票備注用不用填寫項(xiàng)目名稱
做紅沖會計(jì)處理同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額,可以直接從本期的可認(rèn)證發(fā)票的稅額中減去嗎?
同學(xué)您好,體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里
需要做其他處理嗎?
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
也就是做賬的時(shí)候,要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出; 報(bào)稅的時(shí)候,在電子稅務(wù)局里,也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,另一個(gè)問題,我剛接手的賬目,沒人交接。 我想問下,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呀?
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的電子稅務(wù)局里,也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(自動帶出)
不一定,系統(tǒng)里的數(shù)一般大于等于賬務(wù)上的
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以有兩種做賬思路吧? 1.可以直接紅沖原來的會計(jì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額做成負(fù)數(shù)就行了吧? 2.會計(jì)科目直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?
嗯嗯,老師,是的。 感覺發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等~。 我們現(xiàn)在發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做賬系統(tǒng)中的可認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。我不知道是不是之前他們做賬有問題,心里不踏實(shí)。
你好,可以的, 沒問題
老師,你是說我說的兩種做賬思路,都可以嗎?
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
兩種做賬思路,都可以
嗯嗯,老師,謝謝您。那報(bào)稅系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),系統(tǒng)自帶出的是正數(shù)呀,還是負(fù)數(shù)呀?
不客氣,有空給五星好評。
老師?,企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般在多少合適呀? 增值稅稅負(fù)率呢?
同學(xué)您好,你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考