同學(xué),可以 借,以前年度損益調(diào)整5 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用10 貸,銀行存款15

老師,您好,請問12月的時候發(fā)票沒到,但已經(jīng)全額計入費用,分錄是借:銷售費用40萬 貸:預(yù)付賬款40萬,1月份收到專票有個進(jìn)項稅10萬,那我我做分錄借:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅10萬 貸:銷售費用10萬 這么做對嗎
老師好!我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時在2021年12月會計分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費用-勞務(wù)費用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個分錄對嗎?當(dāng)時沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
202212寫了一筆分錄借管理費用10萬,貸應(yīng)付賬款10萬,發(fā)票沒來不知道金額暫估,2023年01月拿到發(fā)票是15萬,現(xiàn)在分錄怎么寫
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費用發(fā)票15萬,請問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用
老師,2024年費用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個費用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
然后再把以前年度損益調(diào)整 5萬 做到利潤分配-未分配利潤嗎?
嗯嗯是這樣的同學(xué)