你好,那你看一下主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少?
老師,匯算清繳完成后,需要退稅300,我沒(méi)有印象 我點(diǎn)了什么,現(xiàn)在我去一般退抵稅管理申請(qǐng)匯算清繳退稅,顯示是0,在辦事項(xiàng)那有一個(gè)稅務(wù)事項(xiàng)通知書,顯示已經(jīng)受理多繳退抵事項(xiàng),是不是我就不用管了,直接等退稅就可以
匯算清繳已經(jīng)做完了,上面顯示是負(fù)數(shù)可以退稅,為什么在退稅申請(qǐng)的時(shí)候顯示不存在退稅的
去年企業(yè)所得稅匯算清繳后顯示負(fù)數(shù),需要做什么申請(qǐng),還是到時(shí)會(huì)自動(dòng)退錢到公戶
在做匯算清繳的時(shí)候,交企業(yè)所得稅的時(shí)候已經(jīng)享受了減免,然后做匯算清繳的時(shí)候,A107040這個(gè)表又顯示補(bǔ)退金額剛好是一樣的,這是什么意思?
匯算清繳已經(jīng)申報(bào)成功了,可是電子稅務(wù)局上面一直顯示已申報(bào),未完稅是什么意思?匯算清繳是0不需要扣款
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?你看一下你申報(bào)成功了吧。
申報(bào)成功了,上面顯示是負(fù)數(shù),可我進(jìn)去操作說(shuō)沒(méi)有
你好,那你再重新刷新試一下的。
試過(guò)了,10號(hào)就做完了,現(xiàn)在退稅還是不存在
那你找你稅務(wù)局那邊看一下,那邊能給你查到這筆錢吧。