你好,我們這邊一個人一年最多可以開300萬。
請問,現(xiàn)在個人或者個體戶去代開增值稅專用發(fā)票或者普票要預交哪些稅?稅率分別是多少?可以開幾個點的票?如何果只能開三個點,拿給一般納稅人,他是不是可以抵扣9個點的進項呢!
老師好。我公司現(xiàn)收到個人代開發(fā)票近百萬元,都是一個人的名字,開的運費45萬,沙石料50萬,他在稅務局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個稅,我打電話稅務局,稅務局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個人能開這么多發(fā)票嗎
個人到稅務代開勞務發(fā)票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個人所得稅勞務報酬多少呢? A公司收到了代開勞務發(fā)票,直接計入那個科目呢?還需要申報個人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務發(fā)票就可以不用申報民工工資?
公司個稅已經(jīng)申報了,現(xiàn)在想多做點工資抵減所得稅,不能更正個稅表,可能要找其他人代開發(fā)票,請問這些代開發(fā)票的個人是否需要交稅呢?是否有限額的,未超過多少不用交稅的呢?
請問去年為員工代扣申報個人所得稅,其中兩個月數(shù)字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報了,電子稅務局顯示需要補交稅一千多元。更正后的金額在員工手機上的個人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)需要補稅的情況,這是為什么呢?
老師您好,我想問一下對方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請給一下,多謝
#提問#老師,您好!個人給公司做外包業(yè)務,實際沒有在公司上班,公司怎么給個人付款合適?個人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請問一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個月一個月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報了個稅,接下來幾個月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報,哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請教的關于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進項退稅勾選,九月份是不是就暫時不報出口退稅,在本月進行退稅勾選后下個月進行出口退稅申報,這樣操作對嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時攤銷的時候按人員占比有攤銷到研發(fā)費用。那么這部分研發(fā)費用可以享受加計扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費出租房代繳,承租方把錢轉給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
如果開勞務報酬的增值稅1%,附加稅6%,個稅20%-40%。
請問個人是在沒有其他收入的情況下,是不超過6萬是免稅的,超過6萬的部分按20%-40%來交個稅是嗎?
超過的按照工資來,比如九萬六的話,就是按照三萬六乘以3%,按照這個來。
預繳和匯算清繳的稅率不一樣。
老師,我有又有點不明白您說的這個20%-40%的稅率?這是匯算清繳的嗎?
20%-40%是預繳的稅款,匯算清繳的時候,年累計收入6萬以內(nèi)可以免,超過的話,它的稅率是按照工資表,工資表的知道嗎?
預繳和匯算清繳的稅率表不是一個稅率表。
嗯,工資薪金的知道,意思就是我現(xiàn)在代開6萬,會要要求企業(yè)代繳20%.如果個人全年沒再有其他收入的話,匯算清繳時會退還預繳的,如果超過收入6萬,這個6萬加上超過的部分一起按工資薪金的稅率表來計算,多退少補的,請問是這樣理解的嗎
對的,是的,是這么理解的。
好的,非常感謝您的耐心解答
不用客氣,工作愉快。