你好,我們這邊一個人一年最多可以開300萬。

請問,現(xiàn)在個人或者個體戶去代開增值稅專用發(fā)票或者普票要預(yù)交哪些稅?稅率分別是多少?可以開幾個點的票?如何果只能開三個點,拿給一般納稅人,他是不是可以抵扣9個點的進(jìn)項呢!
老師好。我公司現(xiàn)收到個人代開發(fā)票近百萬元,都是一個人的名字,開的運費45萬,沙石料50萬,他在稅務(wù)局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個人能開這么多發(fā)票嗎
個人到稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個人所得稅勞務(wù)報酬多少呢? A公司收到了代開勞務(wù)發(fā)票,直接計入那個科目呢?還需要申報個人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務(wù)發(fā)票就可以不用申報民工工資?
公司個稅已經(jīng)申報了,現(xiàn)在想多做點工資抵減所得稅,不能更正個稅表,可能要找其他人代開發(fā)票,請問這些代開發(fā)票的個人是否需要交稅呢?是否有限額的,未超過多少不用交稅的呢?
請問去年為員工代扣申報個人所得稅,其中兩個月數(shù)字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
如果開勞務(wù)報酬的增值稅1%,附加稅6%,個稅20%-40%。
請問個人是在沒有其他收入的情況下,是不超過6萬是免稅的,超過6萬的部分按20%-40%來交個稅是嗎?
超過的按照工資來,比如九萬六的話,就是按照三萬六乘以3%,按照這個來。
預(yù)繳和匯算清繳的稅率不一樣。
老師,我有又有點不明白您說的這個20%-40%的稅率?這是匯算清繳的嗎?
20%-40%是預(yù)繳的稅款,匯算清繳的時候,年累計收入6萬以內(nèi)可以免,超過的話,它的稅率是按照工資表,工資表的知道嗎?
預(yù)繳和匯算清繳的稅率表不是一個稅率表。
嗯,工資薪金的知道,意思就是我現(xiàn)在代開6萬,會要要求企業(yè)代繳20%.如果個人全年沒再有其他收入的話,匯算清繳時會退還預(yù)繳的,如果超過收入6萬,這個6萬加上超過的部分一起按工資薪金的稅率表來計算,多退少補(bǔ)的,請問是這樣理解的嗎
對的,是的,是這么理解的。
好的,非常感謝您的耐心解答
不用客氣,工作愉快。