你好,把原來的發(fā)票紅沖,再開一張正確的發(fā)票。 做賬也是一樣先紅沖原來的入賬憑證,再做正確就可以了
第1 年 11 月,甲公司與客戶簽訂合同,向客戶銷售并安裝一部電梯,合同總金額為 50 萬元,其中電梯銷售價格為 40 萬元,安裝服務收費為 10 萬元,甲公司已經收到總價款 50 萬元和相關增值稅銷項稅額。甲公司的合同總成本為 40 萬元,其中包括電梯的采購成本 32 萬元和安裝成本 8 萬元。第 1 年 12 月,甲公司將電梯運達客戶的施工安裝現場并經過客戶驗收,客戶已取得對電梯的控制權,但是根據客戶的裝修進度,第2 年1 月才會安裝該電梯,安裝期為 2 個月,假設安裝成本在兩個月內平均攤銷。銷售電梯使用的增值稅稅率為16%,安裝業(yè)務的增值稅稅率為 11%。 要求:請根據該合同的履約義務確認的收入和成本金額,作出甲公司會計處理。
你好,請問去年9月會計憑證已做好,少開了發(fā)票,但銷項金額已經全部做進去賬里了。之前的賬務會計分錄是借:銀行存款 33200 貸:主營業(yè)務收入32871.29 應交稅費銷項稅額328.71,實際當時只開了30000元的發(fā)票,剩下的3200元,在今年6月份已經開出發(fā)票。現在這筆發(fā)票金額我該怎么做賬?會計分錄怎么寫?
2021年3月預開了1000噸貨,含稅金額1435100元,已經確認收入,貨款也收到,今年3月才做的銷售結算,實力銷售990噸,含稅金額1386738.43元,現在要退回貨款48361.57元,賬務要怎么處理,之前開的增值稅專用發(fā)票要怎么辦?
某企業(yè)在2018年11月1日銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的款項為2000元,增值稅稅額為320元,企業(yè)為了及早收回貨款而在合同中規(guī)定的現金折扣條件為:2/10,1/30,n/40。該企業(yè)銷售時確認的應收賬款應為()元A2320B2300C2280D2000
我們預收款可以確認現金折扣嗎?比如客戶預付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實際提供的服務也是2000元的,差額作為財務費用-現金折扣。也就是說預收賬款2000元,財務費用-現金折扣200,后面確認收入2000元。這個是可以的嗎?現金折扣沒有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據?
已經勾選認證發(fā)票在哪查詢
老師,如果2024年9月份開始報的個稅,殘保金的人數是除以12個月算平均數,還是從9月份開始算平均數?
老師,你好!請問下我公司是房屋出租收取租金的。按照租賃合同約定,租金半年交一次,交的時間為上年12月交次年1-6月,7月交7-12月的租金。如果租金在上年12月跟當年7月都有全額收取,怎么記賬跟申報增值稅?如果對方在當年3月收取了1/6月的租金,又怎么記賬跟申報增值稅?
海南稅收優(yōu)惠政策 有哪些
老師,餐費是公司統(tǒng)一喊餐,取得普票,申報個稅時,需要把取得發(fā)票的金額分配到那個員工上申報個稅是吧
老師,您好 請問專利和軟件著作權可以估價轉讓嗎 對于估價有要求嗎
老師,你好,我們公司法人每月都有交租金給房東,房東沒有給我們開租金發(fā)票,我們這個租金成本怎么辦?企業(yè)所得稅我們租金這部分沒得充當成本嗎?
請問打印交款憑證可以去銀行直接繳納稅款嗎?三方協(xié)議用不了時
制造挖掘機的企業(yè),老板想把各部件都分出去給其他小規(guī)模企業(yè)生產,最后進回來直接組裝挖掘機,目前這個企業(yè)是都是外包組裝挖掘機,外包人員在車間領用材料直接組裝各個部件,最后組成整個挖掘機。這樣是否會比自己從頭到尾生產整臺挖掘機的成本低?如把發(fā)動機、液壓泵、分配器發(fā)給三個不同的人制造(這三個人就是內部員工),最后從三方進貨回來,自己組裝整機,老板想著小規(guī)模開票可以免稅,這樣成本少,麻煩老師幫我分析一下
老師,個體做稅務登記是,勾選定額核定嗎
2月份沒有開發(fā)票,做的是未開票申報,3月份開的票,開票金額是修改后的金額,怎樣處理了
你好,分錄是一樣的紅沖后再做一個正確的
多已經申報的銷項稅怎樣處理了
多計提還是多交稅呢