可以的,可以這么做的。

小規(guī)模納稅人,季度不滿30萬可免稅,那做賬時每個月可不可以先不計提稅金及附加。1、如果需要繳納時再補計提。2、不需繳納的增值稅是不是直接可以轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人一季度產(chǎn)生增值稅,沒有計提附加稅,可不可以直接在4月計提繳納
老師,小規(guī)模納稅人,二季度超過30萬需要繳納增值稅,還需要繳納附加稅,附加稅季度末需要先計提嗎?還是繳納的時候計提也可以?
小規(guī)模納稅人,增值稅季度繳納,如何計提增值稅和附加稅,是每月計提增值稅和附加稅,還是季度計提增值稅附加稅
老師,小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,比如1季度末應(yīng)該計提增值稅,我不計提出分錄,直接4月份出一筆繳納的分錄可以嗎?或者,有具體的分錄嗎?可以發(fā)一下嗎?謝謝
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。