你好 季度銷售額多少的

老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F(xiàn)在報增值稅的時候應該怎么填列啊。
老師, 請問我們是小規(guī)模納稅人,我這個季度開了專票,我填寫收入的時候,系統(tǒng)自動計算了稅額,但是自動計算的稅額比實際的稅額少了一分錢,收入金額是對的,這個我該怎么處理
老師 我想問一下我們之前有一筆進項稅額 在報稅的時候填成進項稅額轉出了,而且這個不是一張發(fā)票上的 這個賬需要怎么做賬務處理呢
老師,我們這個小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒出來前,開了3%稅率的發(fā)票。后面出臺1%的優(yōu)惠政策,請問我現(xiàn)在申報增值稅,這個應納稅額的數(shù)據(jù)應該怎么填??還是只能當時1月份怎么開的,就按照當時的稅額交?
老師,我們小規(guī)模納稅人,在政策出臺前開了一張免稅發(fā)票,這個填表的時候需要怎么處理金額,還有入賬的時候,按照什么金額填收入
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
10萬多,老師
借銀行存款貸主營業(yè)務收入 做這個就可以 不影響交稅 銷售額也是收入的那個金額
那填表的那需要把這個金額反算成1%的嗎
不用的,按照上面的金額來填寫就可以的,你換算的話之后應該是申報不了。
那這個免稅的這張票,在申報表體現(xiàn)不出來
你好,怎么體現(xiàn)不出來,第十欄里面體現(xiàn)不了寫手額嗎?