你好,我覺得您這么做賬就是沒問題的,先做銀行,后做收入,成本費用這些,最后再做計提
老師:剛轉(zhuǎn)行一家當小會計。新開業(yè)的單位,過兩天來一個出納,我們?nèi)绾畏止ぐ。课沂堑谝淮蔚絾挝划敃?。那老板給的支出報銷,銀行回單,我是先全部做完賬嗎?然后出納怎么做呢?做物流內(nèi)賬會計,月終要出哪些報表?5月以來沒入賬,全部記在這個月嗎?出這個月的報表嗎? 請詳細指教,謝謝!
老師 我下個月做10月份的賬的時候 銀行賬單上不是有一筆繳納稅款,我到時候在做計提 計提完繳納可以嗎 這個月先不做計提
老師您好,我這里剛剛從代理記賬那里接了一家賬務,他做賬做到了2021年12月份,但是12月份他只是計提和攤銷了一些費用,沒有去銀行打回單,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)者漏了十幾筆銀行流水,那么我打印回單的單子如何處理,,怎么補賬?
老師 我習慣性 做賬先做銀行回單,把銀行回單全部做完 在做其他的。 那后續(xù)在做計提本月的, 有什么做賬順序嗎,有老會計說 叫我先做計提,在繳納,可是我繳納是上月的,計提是本月的,有什么關(guān)聯(lián)?多請教
老師好,會計每月正確的做賬是怎樣的,我是先把原始憑證的發(fā)票,銀行回單貼到一起,然后按照銀行流水的順序做賬,每個月收付款了沒有開發(fā)票和收到發(fā)票全部做預收預付,這樣可以嗎
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請問一下,養(yǎng)老機構(gòu)收到政府補貼的會計分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個月繳納社保的時候,要需要計提嗎
老師我們公司給這個保險轉(zhuǎn)了3051.9,但是對方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對方代收的車船稅。我們公司應該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對公轉(zhuǎn)的?
老師,請問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項。根據(jù)以往經(jīng)驗估計退貨率為12%。會計分錄怎么做
對方扣了我們一千,說是罰款,這個錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報關(guān)10000,報關(guān)單上雜費:500元(客戶自己承擔的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺車租給公司,一臺2025.1~12月 每月租金800, 一臺2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補開票,怎么開?可以省稅?
做銀行就做了 繳納上月的, 計提最后做 正好計提是當月的 對吧~ 沒問題?
對,這么做是沒有問題的。
老師 成本 不就是我的進項認證發(fā)票對嗎 需要做在收入之后?
對呀,一般都是先做收入,再做成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
好滴 謝謝胡歌
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您