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老師 小規(guī)模納稅人無票收入按多少作為印花稅計(jì)稅依據(jù)

2023-04-11 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 11:12

你好,是買賣合同的印花稅??

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快賬用戶4803 追問 2023-04-11 11:13

是的 一季度銷售無票收入10萬 按多少申報(bào)印花稅呢

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:20

你好,一季度銷售無票收入10萬 ,就是按10萬的含稅金額申報(bào)啊?

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快賬用戶4803 追問 2023-04-11 11:32

老師 不需要除以1.01嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:40

你好,這個(gè)是印花稅,不是收入,直接按含稅金額填寫申報(bào)就是了?

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你好,是買賣合同的印花稅??
2023-04-11
您好,是采購(gòu)和銷售的金額來計(jì)算的。
2024-04-15
小規(guī)模納稅公司一年開出發(fā)票 13 萬,若業(yè)務(wù)屬印花稅應(yīng)稅范圍,通常需交印花稅。印花稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù):合同單獨(dú)列明增值稅的,以不含稅金額為計(jì)稅依據(jù);合同未單獨(dú)列明增值稅的,以含稅的 13 萬為計(jì)稅依據(jù)。
2025-01-08
你好 小規(guī)模增值稅不能抵扣 然后印花稅看合同金額 合同約定不含稅的安不含稅的銷售額申報(bào)
2023-01-08
你好,按季度購(gòu)入和銷售的貨物不含稅金額計(jì)提
2023-07-14
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