您把科目余額表打印出來讓他簽字呢

老師,您好,我是代賬,接到一個客戶18年開票60萬,增值稅報表正常申報,但是財(cái)務(wù)報表是0申報,19年開票80萬,增值稅報表正常申報,但是財(cái)務(wù)報表是0申報,現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務(wù)查起來會不會對我們有什么風(fēng)險?
老師。那個接手一家公司的會計(jì)工作,前任會計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財(cái)務(wù)報表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因?yàn)樽鲥e了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
老師 ,請教一下,公司在會計(jì)事務(wù)所代賬好幾年了,現(xiàn)在想提回賬來,自己做,和事務(wù)所交接的話,都需要注意哪一些方面呢? 公司前幾年的外賬,電子版的是不是得拷貝回來呢,公司新上財(cái)務(wù)軟件的話,是不是得和事務(wù)所的一樣啊?
老師,會計(jì)交接的需要注意哪些事項(xiàng),前任會計(jì)的數(shù)據(jù)交接過來的數(shù)據(jù)不對,我們可以怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險呢?
請問現(xiàn)在有一公司賬目需要交接,但是明細(xì)有很多問題,成本結(jié)轉(zhuǎn)也很有問題,但是對方調(diào)整不了,肯定也會對之后的賬目數(shù)據(jù)會有影響和風(fēng)險,老板又非要點(diǎn)名讓你去對接接收資料,推不動!請問怎么樣能規(guī)避掉這部分的風(fēng)險,交接單上應(yīng)該填寫可以劃分清楚責(zé)任,或者不是以接收人的身份簽字?
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請問老師,利潤表中的所得稅費(fèi)用,利潤總額超過300萬,都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報表的時候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費(fèi)過橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
老師個人正常開勞務(wù)票,可以開個個體工商戶嗎,可以省增值稅和個稅
老師,咱們財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個省份進(jìn)行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫存商品?
科目余額表中利潤分配余額應(yīng)該和報表哪個數(shù)對應(yīng)???


老師,你好。前任會計(jì)是被辭退的,一天就走了,沒有寫交接表,我看他的期初數(shù)大部分都是錯的,比如很多應(yīng)收應(yīng)付都是結(jié)清了的,但賬上卻掛了數(shù)據(jù),銀行存款和現(xiàn)金的余額也不對
我現(xiàn)在接過來的賬可以重新建賬做嗎?
如果不能重新建賬做,那要如果規(guī)避風(fēng)險呢?比如前任做錯的賬,我現(xiàn)在也找不到原因了
您不要重新建賬哦,您可以調(diào)整數(shù)據(jù),有財(cái)務(wù)經(jīng)理嗎?
上面就是老板了,我們公司就一個會計(jì)
之前的數(shù)據(jù)可能我也找不到具體是在哪個地方錯的,現(xiàn)在是看余額才發(fā)現(xiàn)對不上數(shù)據(jù)的。
那這個就比較麻煩了,如果您擔(dān)心的話,建議您謹(jǐn)慎考慮工作
可以直接把余額表打印出來讓老板給我簽字嗎?然后我只對我后面的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),以前的賬不調(diào)整也不管,可以嗎?
可以的,可以這樣做,因?yàn)橹挥心粋€會計(jì),要站在自身的角度考慮,是有一定的風(fēng)險的,您只對后面的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)