你好,這個是收到房屋租金的嗎?還是支付?

我是2月份預付物流公司5萬塊錢的預付賬款 做2月份賬的時候是按照預付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預付款了
如果個體工商戶,經(jīng)營所得,月經(jīng)營額低于5萬增值稅的銷售標準,可以不用交增值稅,是不是可以這樣理解:如果付款方非要發(fā)票的話,作業(yè)個體工商戶可以開發(fā)票,但是稅金可以免收的意思嗎
老師您好!個體工商戶這個月開出普票20萬元,是不是按照經(jīng)營所得三萬元乘以5%,九萬元乘以10%,還剩的八萬元乘以20%,這樣開出增值稅20萬元雖然增值稅免,但是個人所得稅應該繳納的是不是以上合計26500元?老師請幫忙看如此計算對不對?謝謝
2月份給對方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規(guī)模個體工商戶,一個季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對方收到發(fā)票已經(jīng)入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個人所得稅—經(jīng)營所得?
老師好,個體工商戶,3月份付去年的房租5萬元(對方個人不要發(fā)票),這個季度報經(jīng)營所得時這個5萬的費用需要加上嗎
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應納稅所得額? 但是會影響業(yè)務招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應確認多少?拆遷補償費成本應確認多少?
高新企業(yè)對財務軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認融資費用,那么第二年咱們做這個未確認融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?
支付給房東的
你好,是對方開不了發(fā)票的,需要加上去的,沒有發(fā)票可以正常做,但是你匯算清繳的時候需要拿出一調(diào)燈。
最后一句啥意思
匯算清繳、納稅調(diào)整。
匯算清繳納稅調(diào)增不允許抵扣。
能舉例說下嘛
你好,就是你們單位沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅 增加你的利潤
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。