你好,這個(gè)是收到房屋租金的嗎?還是支付?
我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個(gè)錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費(fèi)2萬的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬塊的倉儲費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
如果個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得,月經(jīng)營額低于5萬增值稅的銷售標(biāo)準(zhǔn),可以不用交增值稅,是不是可以這樣理解:如果付款方非要發(fā)票的話,作業(yè)個(gè)體工商戶可以開發(fā)票,但是稅金可以免收的意思嗎
老師您好!個(gè)體工商戶這個(gè)月開出普票20萬元,是不是按照經(jīng)營所得三萬元乘以5%,九萬元乘以10%,還剩的八萬元乘以20%,這樣開出增值稅20萬元雖然增值稅免,但是個(gè)人所得稅應(yīng)該繳納的是不是以上合計(jì)26500元?老師請幫忙看如此計(jì)算對不對?謝謝
2月份給對方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規(guī)模個(gè)體工商戶,一個(gè)季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對方收到發(fā)票已經(jīng)入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個(gè)人所得稅—經(jīng)營所得?
老師好,個(gè)體工商戶,3月份付去年的房租5萬元(對方個(gè)人不要發(fā)票),這個(gè)季度報(bào)經(jīng)營所得時(shí)這個(gè)5萬的費(fèi)用需要加上嗎
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
支付給房東的
你好,是對方開不了發(fā)票的,需要加上去的,沒有發(fā)票可以正常做,但是你匯算清繳的時(shí)候需要拿出一調(diào)燈。
最后一句啥意思
匯算清繳、納稅調(diào)整。
匯算清繳納稅調(diào)增不允許抵扣。
能舉例說下嘛
你好,就是你們單位沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅 增加你的利潤
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。