你好 原來(lái)一樣分錄金額負(fù)數(shù)? ?
我們是購(gòu)買方,已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票,銷售方叫退回去了做沖紅了,重新開過,我們要如何做賬,我們需要沖紅的發(fā)票嗎
銷售方開具專票給購(gòu)買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷售方在購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證的情況下做了部分金額紅沖,導(dǎo)致購(gòu)買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺(tái)抵扣認(rèn)證,請(qǐng)問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國(guó)稅網(wǎng)手工操作?
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購(gòu)買方怎么操作
我公司作為購(gòu)買方,銷售方專票沖紅,我方前期已經(jīng)認(rèn)證抵扣的情況下,如何做沖紅分錄?
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對(duì)某個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購(gòu)買兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來(lái)報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對(duì)吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤(rùn)表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
劉老師您好!我公司的一臺(tái)小車賣給私人后,是一定要去二手車市場(chǎng)開發(fā)票給私人嗎?不開票可以嗎,直接將收到的車款做賬?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
那進(jìn)項(xiàng)票,申報(bào)報(bào)表時(shí)如何操作?
填寫增值稅的表,二,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。