你好,可以忽略這個差異的。

做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師,我去年暫估商品時,暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)成本查了0.2,我現(xiàn)在調(diào)整對了,為什么資產(chǎn)負債表的未分配利潤相減和,利潤表中凈利潤差0.2,這個怎么辦
老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?,今年沖回了,借:應(yīng)付賬款-其他 貸:利潤分配-未分配利潤,這樣是不是得改資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關(guān)系嗎
老師:資產(chǎn)負債表和利潤表具有勾稽關(guān)系(資產(chǎn)負債表年初數(shù)“未分配利潤” + 利潤表中本年累計數(shù)“凈利潤” = 資產(chǎn)負債表期末數(shù)“未分配利潤”) 會不會因為調(diào)整暫估金額補交所得稅而改變?
去年暫估的成本今年發(fā)票金額比暫估的少,用未分配利潤調(diào)整去年利潤數(shù),資產(chǎn)負債表和利潤表的的勾稽關(guān)系對不上,該怎么調(diào)整?
財報是本期金額和本年累計,本期金額是本季度,本年累計是本年一年的,如果是本期金額和上期金額,這里的本期金額就是本年累計金額,上期就是去年的一年的金額
購買投影儀,10.25開具發(fā)票并報銷,11月審核入賬,那資產(chǎn)卡片的使用日期應(yīng)該是10月還是11月,幾月開始折舊?
您好,我公司找一個教育咨詢公司委托報名了八大員,合同是培訓(xùn)訓(xùn)報名費, 請問對方開發(fā)票應(yīng)該開什么稅目?。?/p>
老師制造業(yè)車間用的 紙護角 球閥 擦機布 這些都計入什么科目呢
請問員工5月份入職的,每月扣除費用5000,如果該員工5月份前是未工作的,個稅年度匯算是扣6萬嗎?還是5千*8=4萬
小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上有一筆42萬的其他應(yīng)付款,請問老師,這筆錢,公司老板準(zhǔn)備用房屋抵押貸款出來,一筆平掉。在操作上是要怎么操作?42萬 其他應(yīng)付款基本上是從老板手上另一個公司借款過來的。貸款帶出來還是原來公司借款過來然后再還回公司的模式可以操作么
發(fā)票開好后又紅沖,請問怎么做賬
老師您好,收到經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)*機票款,沒有行程單,請問怎么做賬
公司給員工交社保,個人交100公司交200 會計分錄 借:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款100 借:管理費用200 貸:應(yīng)付職工薪酬200 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:銀行存款200 這樣錯嗎
收到抖音打款驗證款幾毛,入什么科目
金額比較大,需不需要調(diào)報表
可以調(diào)整,也可以不調(diào)整,調(diào)整的話修改未分配利潤期初。
調(diào)整2022年第四季度未分配利潤期末數(shù)是嗎?
不需要調(diào)整2022年的,只需要調(diào)整2023年年初數(shù)據(jù)。