同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率填寫

老師,我這家把固定資產(chǎn)車賣掉了也開票了,資產(chǎn)處置也做了憑證,開的票我沒掛主營業(yè)務(wù)收入,掛的是固定資產(chǎn)清理科目,利潤表上本年累計(jì)收入和增值稅申報表本年累計(jì)收入存在差額,差額就是固定資產(chǎn)清理的這筆,這個是正?,F(xiàn)在是哇?
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實(shí)金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險,資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,1、增值稅申報因漏報造成有幾筆沒有申報到,開票系統(tǒng)大于申報表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫的?資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填寫固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣出的金額不含稅?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賣出車輛的原值嗎?
老師您好,公司賣掉固定資產(chǎn)車輛,差額賺了1萬塊錢計(jì)入了“資產(chǎn)處置損益”,銷售額報了無票收入繳納了增值稅,關(guān)于無票收入,我計(jì)入報表項(xiàng)目哪一列?
我公司處置了一輛車,是計(jì)入到固定資產(chǎn)了當(dāng)初也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,當(dāng)初固定資產(chǎn)入賬金額115萬,現(xiàn)在按96萬過戶出去的,我么公司沒開發(fā)票,二車車交易開的發(fā)票,是應(yīng)該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧?這個申報表我應(yīng)該怎么填寫?
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點(diǎn)的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時房租怎么作分錄


我現(xiàn)在已經(jīng)報了增值稅報表了 我指的是財務(wù)報表 我收入應(yīng)該填在“其他業(yè)務(wù)收入” 嗎?
同學(xué)你好 是其他業(yè)務(wù)收入就要填寫進(jìn)去
資產(chǎn)處置損益已經(jīng)入了“利潤表”的損益 這樣我的報表和增值稅對不上了喲
同學(xué)你好 你賬上和表上要一致
那種怎么做到一致呢
同學(xué)你好 按照賬上的來做就可以
那我這個無票收入應(yīng)該填寫利潤表中的“營業(yè)收入”還是“營業(yè)外收入”?
同學(xué)你好 這個是營業(yè)收入
相當(dāng)于我就是要交增值稅 還要按不含稅銷售額繳納企業(yè)所得稅 買賺了計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”正數(shù) 還要交一次企業(yè)所得稅
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦