您好 如果是相同的銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 一般納稅人開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票 在做分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)不需要區(qū)別

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,但平時(shí)業(yè)務(wù)少,基本沒(méi)什么銷(xiāo)售收入,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的進(jìn)項(xiàng)我沒(méi)有認(rèn)證,那些費(fèi)用發(fā)票(專(zhuān)票)做分錄時(shí),是否可以先把專(zhuān)票當(dāng)普票做,先不記增值稅那部份金額?我之前做費(fèi)用(發(fā)票是專(zhuān)票)分錄時(shí),就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了?,F(xiàn)在需要怎么調(diào)整之前做錯(cuò)的分錄呢?
你好 老師 請(qǐng)問(wèn) 我司一般納稅人13%稅率 開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票跟開(kāi)增值稅普票出去 每個(gè)月算繳納的增值稅有什么區(qū)別 對(duì)我司影響是什么?
小規(guī)模納稅人,11月份開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票,我要怎么做分錄,因?yàn)檫^(guò)了這個(gè)季度要交增值稅和城建稅呢?而我每次不管開(kāi)具了普通發(fā)票還是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,還是開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票,我都是分錄,借應(yīng)付,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存!同時(shí)把增值稅轉(zhuǎn)出做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?
老師,我們公司是商業(yè)企業(yè),銷(xiāo)售貨物13%的稅率,進(jìn)項(xiàng)收到的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們的客戶(hù)要求我們開(kāi)增值稅普通發(fā)票給他們。請(qǐng)問(wèn)我們銷(xiāo)售出去開(kāi)專(zhuān)票和普票的區(qū)別在哪里呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我一般納稅人開(kāi)出的銷(xiāo)售發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票),在做分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)是否有什么區(qū)別。是否要分開(kāi)做賬?
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。小規(guī)模納稅人填寫(xiě)申報(bào)表,出現(xiàn)這個(gè)疑點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)要怎么修改了,申報(bào)的收入都是未開(kāi)票的
郭老師,一個(gè)人三個(gè)個(gè)體執(zhí)照,開(kāi)三個(gè)網(wǎng)店,各店申報(bào)各店的,不會(huì)合并一起算吧
公司投資別的公司的實(shí)收資本怎么入賬
購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備在500萬(wàn)以下,是不是可以一次性抵扣企業(yè)所得稅,在賬務(wù)處理上,跟稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理
門(mén)店退回的不良品,發(fā)票怎么處理?
我們的開(kāi)業(yè)活動(dòng),找了廣告公司,他們租了場(chǎng)地,布置了物料,對(duì)方開(kāi)不了場(chǎng)地租賃費(fèi),可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)的哪一小類(lèi)
收到科普活動(dòng)補(bǔ)助一般計(jì)如那個(gè)科目?
老師,全年納稅證明,怎么打印,操作流程
老師,企業(yè)銷(xiāo)售一批貨物原價(jià)100,折扣80。財(cái)務(wù)入賬時(shí)借:應(yīng)收80貸:收入80。這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎?
老師,您好,成本分析模型怎么做


老師我看別人做的賬他們都分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入專(zhuān)票和普票,是否有必要分開(kāi)?
一般納稅人 沒(méi)有必要分開(kāi)的?增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票都一樣繳稅的
好的,謝謝老師
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