成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,不包含本期這個(gè)新作的采購(gòu)入庫(kù)

老師。1月份銷售發(fā)票多開(kāi)了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師你好,前幾月做了暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫(kù)后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月暫估入庫(kù)了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫(kù)的沖銷掉,做正確的入庫(kù)分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
老師,我上月暫估入庫(kù)10噸貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月沖銷暫估,然后做新采購(gòu)入庫(kù),那么本月我成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還包含本期這個(gè)新作的采購(gòu)入庫(kù)不
老師好,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月暫估入庫(kù),也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月收到發(fā)票沖銷暫估入庫(kù),還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開(kāi)做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開(kāi)了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開(kāi)了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
老師,原材料買時(shí)候買價(jià)?運(yùn)費(fèi),入原材料成本里,商品有票,運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
老師,購(gòu)訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個(gè)稅是怎么計(jì)算的,有幾個(gè)檔
購(gòu)買的機(jī)器設(shè)備沒(méi)有發(fā)票,但是出口報(bào)關(guān)了,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)買的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了,怎么辦


那我本期暫估入庫(kù)收到發(fā)票,是不是應(yīng)該紅沖上期 結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,然后本月再按照實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)
是,應(yīng)該紅沖上期 結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,然后本月再按照實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)