同學(xué)你好 也是開(kāi)紅字發(fā)票
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對(duì)方開(kāi)的紅字信息表,但是11月了,對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,對(duì)方給我我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票,我們也沒(méi)有收到藍(lán)票也沒(méi)有抵扣,原因是對(duì)方出納開(kāi)錯(cuò)票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務(wù)處理嗎
老師,我1月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票信息表,對(duì)方當(dāng)月并沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候也忘了沒(méi)有在1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),有個(gè)業(yè)務(wù)在2月份做了紅字信息表填寫(xiě)并提交了,也發(fā)給對(duì)方財(cái)務(wù)了,但對(duì)方?jīng)]有對(duì)我方開(kāi)出紅字信息發(fā)票,也就是沒(méi)有處理,我們這邊跨月了如何處理?
老師好,我們公司是購(gòu)買方,以前月份購(gòu)買的貨物這個(gè)月退了部分貨物,這個(gè)月開(kāi)具了紅字信息表,因?yàn)榱鞒虇?wèn)題,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我是否要將紅字信息表處理下,不處理有什么結(jié)果
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒(méi)有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無(wú)票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開(kāi)了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來(lái)呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
老師,對(duì)方一直不開(kāi)紅字發(fā)票,說(shuō)是沒(méi)問(wèn)題了,我這邊怎么撤銷跨月的紅字發(fā)票
同學(xué)你好 直接撤銷就可以了
老師,跨月能撤銷嗎?2月份發(fā)起的
同學(xué)你好 跨月的可以撤銷 ?跨月的紅字發(fā)票信息表可以撤銷,具體的撤銷操作分為幾步: 首先,提出撤銷申請(qǐng),根據(jù)《發(fā)票管理辦法》,被撤銷發(fā)票的紅字信息必須完整,需要提供原發(fā)票代碼、號(hào)碼等