借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,其他應(yīng)交款-公積金,交交稅費(fèi)-個(gè)稅

老師,公戶以備用金轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)私卡,會(huì)計(jì)私卡給流動(dòng)員工發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄怎么填寫(xiě)?。?/p>
老師好!公司有個(gè)員工想辦貸款,要工資流水,然后把錢(qián)轉(zhuǎn)入老板娘私戶,私戶又轉(zhuǎn)入公司戶,公司給員工代發(fā)2月個(gè)的工資,就是走了個(gè)賬,這個(gè)一進(jìn)一出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?那這筆錢(qián)是不是最后公戶還要沖回?會(huì)計(jì)分錄又怎么寫(xiě)?
老師,老板有幾次個(gè)體戶的錢(qián)是打會(huì)計(jì)個(gè)人私卡里,然后去發(fā)工資、買(mǎi)東西的,這樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)誤以為給會(huì)計(jì)發(fā)工資交個(gè)稅啊
老師好:我們公司發(fā)工資從公司戶轉(zhuǎn)到法人私人卡后,法人老板以微信的方式再轉(zhuǎn)發(fā)給員工,怎么會(huì)計(jì)分錄呀?
老師:我們公司發(fā)工資是從公司賬戶先轉(zhuǎn)到老板法人的私卡上,老板再用微信轉(zhuǎn)給員工的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
管理費(fèi)用丁字賬是平的,也需要等總賬嗎
求一份建筑工程項(xiàng)目,每月末確認(rèn)收入的表格
外賬就用發(fā)票,銀行回執(zhí)單,工資表這些憑證分別做賬,這樣合法嗎
老師,我這個(gè)月收一張24年就開(kāi)的的固定資產(chǎn)發(fā)票,但當(dāng)月這個(gè)固定資產(chǎn)就出售了,這樣的賬務(wù)處理該怎么做啊
一般納稅人增值稅票沖紅的周期是多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)可以處理,超多長(zhǎng)時(shí)間沖紅有問(wèn)題的
補(bǔ)繳2022年企稅,產(chǎn)生滯納金需要用以前年度損益過(guò)度嗎?
律所的獨(dú)立律師,有三項(xiàng)扣除是免除個(gè)稅的?分別是公益,拓展,培訓(xùn)嗎?具體怎么操作的免個(gè)稅
外銷(xiāo)商貿(mào)企業(yè),2025年補(bǔ)開(kāi)2022年到2024年的報(bào)關(guān)單發(fā)票,賬務(wù)是不是正常處理?
老師,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,同一個(gè)商品,有不同的銷(xiāo)售價(jià)格,這個(gè)單品單價(jià)是取平均值嗎?
老師,你好實(shí)際工作中,買(mǎi)固定資產(chǎn)沒(méi)要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個(gè)月計(jì)提折舊,這樣以后可能會(huì)發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來(lái)怎么弄了


借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,交交稅費(fèi)-個(gè)稅
老師你好,那買(mǎi)材料也是這樣支付的,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)!
五金材料是我們成本支出!
我們是建筑工程公司都
借:合同履約成本-工程施工-物料消耗貸:銀行存款