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公司去年購買二手貨車3800元,直接記入費(fèi)用,今年作報廢處理,賣了2600元,怎么記會計分錄,要交哪些稅,謝謝!

2023-04-09 16:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-09 16:22

同學(xué),你好 出售 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入

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同學(xué),你好 出售 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2023-04-09
您好 請問是小規(guī)模納稅人么
2022-06-05
您好,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2022-03-23
您好,賬務(wù)處理是根據(jù)需要繳納的增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2020-11-06
您好,直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)(調(diào)去年還要去更正申報,麻煩),通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 -1834.86 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會計分錄又是 借管理費(fèi)用維修費(fèi)-1834.86應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發(fā)票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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