您好,可以的,開(kāi)票記收入 對(duì)于小規(guī)模納稅人公司,稅務(wù)機(jī)關(guān)直接核定相關(guān)稅費(fèi),采用核定征收方法納稅的小規(guī)模納稅人,可以不用按賬繳稅,但是還是需要做賬的。 核定是指企業(yè)所得稅按收入計(jì)算納稅企業(yè)所得稅=收入*應(yīng)稅所得率所得稅稅率而不是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算 當(dāng)出現(xiàn)不少成本都沒(méi)有票時(shí),可以做無(wú)票成本處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理。如果是按收入核定征收 企業(yè)所得稅,不是根據(jù)利潤(rùn)查賬征收企業(yè)所得稅成本沒(méi)票,就不用做納稅調(diào)增處理。 核定征收的小規(guī)模納稅人分為定期定額和定期定率征收兩種。如果是定期定額征收的,-般是以扣代繳。如果 是定期定率征收的,那是要做申報(bào)的。-般是按季度申報(bào)。可以去稅務(wù)大廳填表報(bào),也可以自己在網(wǎng)上報(bào)。

老師,小規(guī)模核定征收所得稅定額征收,開(kāi)的專(zhuān)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)這個(gè)怎么做賬
老師下午好,問(wèn)一下有些小企業(yè)不太正規(guī),會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不夠的現(xiàn)象,然后注冊(cè)了幾家個(gè)體戶,每個(gè)月會(huì)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去給那家小企業(yè)做抵扣,因?yàn)閭€(gè)體戶不需要做賬的,像這種情況算違規(guī)嗎
您好,老師,核定征收的小規(guī)模個(gè)體戶,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票能正常做做賬,然后開(kāi)票出去嗎?
老師我個(gè)體戶 然后核定征收 我一直開(kāi)發(fā)票 但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 可以嗎 有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,個(gè)體工商戶小規(guī)模查賬征收,開(kāi)票開(kāi)了幾百萬(wàn),但是一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,這樣會(huì)引起有稅務(wù)異常嗎
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢(qián)做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買(mǎi)的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎

