對的,是的,沒有區(qū)別的。
開具增值稅紅字發(fā)票,那用哪一張紙質(zhì)發(fā)票?那紙質(zhì)發(fā)票的號碼、代碼與原來的發(fā)票不一樣嗎?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)是不是跟紙質(zhì)發(fā)票一樣是限額的
不是紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,要報稅清卡完成才能開增值專用發(fā)票紙質(zhì)專用發(fā)票的
增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)的沖的發(fā)票跟原來的發(fā)票沒區(qū)別嗎?
紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票當月能紅沖嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
那這個怎么區(qū)分呢 紅沖的應(yīng)該是負數(shù)的吧
你好,跨月都需要紅沖的, 紙質(zhì)的,當月的可以作廢, 只要是專票,紅沖之前都需要開紅字信息表,購買方已經(jīng)認證了,購買方開,如果沒有認證,銷售方來開。
如果購買方認證了,購買方開什么發(fā)票老師
你好,購買方認證了,購買方需要開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
那如果購買方?jīng)]有認證銷售方開的發(fā)票跟原來的一樣是吧 我看對方給我們寄來的跟上個月的一樣 我都不知道怎么區(qū)分了
我們是購買方,銷售方寄過來一些發(fā)票,說是紅沖的,分不清 紅字信息表不一起寄嗎
沒有認證的話,發(fā)票直接退給對方就行。
然后你只需要拿新的發(fā)票來做。
哦? 好的? 沒有認證,購買方不會有同樣的兩張發(fā)票了,會退給銷售方? ?給我們寄來新的就行??
的對的是的,是這么做的