你好,第一實際利潤就是很高嗎?如果是的話可以分紅 你們是個體戶嗎?交完了生產經營,否則之后分紅給個人,不需要交個稅了 第二個可以

尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產,目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應收賬款、預付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適啊??
有幾個問題想咨詢下:1.公司為商貿公司,允許采購價高于銷售價銷售嗎,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初我公司是否可以提前先開票,等待月中或者月末定取得發(fā)票,3.所得稅按季繳納,是否可以前三季度均按虧損報,實際為盈利,等待12月31日統一計提,并在來年按時繳納,4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,只有比如去哪兒網或者攜程的電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報銷嗎,5.年薪領導,比如30萬,如何避免繳納過高個稅,這個問題可能有點大哈,可以暫不管[捂臉],6.資金占用費發(fā)票即利息支出發(fā)票,是否正常入賬,是否有稅務風險,7.貨物在運輸途中,避免不了損耗,這個損耗應如何處理符合規(guī)定。
老師好,有個問題請教下:在2021.8月申請高新服務費銀行支付未開票 過來:當時做的分錄如下 1) 管理費用_聘請中介機構費 28000 銀行存款_江西銀行萍鄉(xiāng)分行 28000 2 )2021.8.月份對公付款的2.8W申請高新咨詢費,現2022.7月份確認費用1.2W開具發(fā)票過來,余下的1.6萬在2022年8月份返還到公司公賬上,當時2022年7月份做的分錄如下: 借 應收賬款_ 28000 利潤分配_未分配利潤 28000 還票 12000 借:管理費用_聘請中介機構費 12000 貸: 應收賬款_江西眾志鑫信息服務有限公司 12000 2022年8月份1.6萬元返還公賬,分錄如下: 銀行存款_江西農商銀行萍鄉(xiāng)營業(yè)部 16000 應收賬款_江西眾志鑫信息服務有限公司 16000,請問錯了,現如何調整正確
老師,您好,想咨詢兩個問題 第一,藥店的未分配利潤過高如何處理, 第二,藥店的貨單1-3月,發(fā)票下月初到,可以先做賬嗎
老師好!請教幾個問題?1、公司減資和新增股市股東可以同時進行嗎?,公司章程上可以進行兩項第一公司減資,第二公司新增股東這兩項事情嗎?還是說要等完成減資后拿到新營業(yè)執(zhí)照后再新增股東進來? 2、新增的股東是一家公司,但是這家公司是以知識產權入股。有沒對知識產權的入股比例有一定要求呢?知識產權入股是不是要先進行資產評估,10年前做過資產評估,同時是否需要驗資報告? 3、在注冊制下公司為鼓勵員工,贈予部分股份給公司高管(贈予這部分的股份有比例要求沒?),現在不是要實繳制了嗎?這種情況下贈予的部分需要繳納相應的注冊資本金嗎? 4、如果想了解本地的具體情況,可以咨詢哪個部分可以得到具體回答比方說稅務咨詢或者工商咨詢等等。 咨詢的問題比較多,辛苦老師啦!
之前的財務把往來賬都做在其他應收應付里面,我需要更正到應收應付嗎,還是這樣做也可以
股權轉讓需要繳個稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費用記入什么科目?老師
老師 工資1萬 沒有可扣除的項目 財務做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應該按10%來計算的嗎
我司是物流運輸公司,物流車輛也是公司的,現在物流車輛買商業(yè)保險,請問可以計入哪個科目?要不要計入主營業(yè)務成本?還是管理費用-保險費?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務員提成,計入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費用記入什么科目?
老師,接稅務通知,說有個供應商成走逃企業(yè),對方開給你們的專票,稅額要做轉出,我們都是真實的業(yè)務,也是必須要轉出嗎?
您好!請問 不同業(yè)務 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?
老師,我們是個人獨資企業(yè),實際利潤不高,就是做賬的時候沒有成本發(fā)票導致利潤過高,第二個問題,貨單先做賬是沒有發(fā)票的,稅務局不承認啊
個人獨資交納了生產經營所得分紅也可以,不需要交個稅的,第二個你實際有業(yè)務就可以的,匯算清繳的時候發(fā)票到了就可以
年底匯算清繳的時候已經交了生產經營所得稅了,那分紅可以了吧,那發(fā)票下個月來的時候我直接訂在1-3貨單憑證上嗎?這樣月份是不是不對了
那你之前暫估不就可以了,發(fā)票到了之后紅沖暫估再做發(fā)票的。用以前年做損益調整或者是利潤分配。未分配利潤
我做賬按照開票金額做賬好一點還是對公賬戶金額做賬好一點
你好,按照你實際業(yè)務來就可以的,你做了收入對應的需要結轉成本,沒有發(fā)票也可以做。
沒有發(fā)票也可以入賬嗎?稅務局不承認不是嗎
對的,是的, 暫估怎么不認可你有購入的證明嗎?
你購入出去了沒有發(fā)票,你有購入的證明,你銷售出去了不結轉成本,這合理嗎?
有貨單啊,但是有些貨單沒有發(fā)票,有些有發(fā)票
那你坐我這不就行了,沒有發(fā)票咋不能做 又不是匯算清繳 匯算清繳你有沒有發(fā)票的,納稅調增賬上可以這樣做實際業(yè)務的為啥不能做?
好的謝謝啦
不用客氣,工作愉快