同學(xué)你好 這個(gè)暫估的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
請(qǐng)問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發(fā)票 請(qǐng)問老師 我10月份做暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發(fā)票 分錄我應(yīng)該怎么寫呢 老師
你好請(qǐng)問 我 3月份 付了5萬的成本 但是還沒來發(fā)票 (確定這發(fā)票4月份會(huì)開)我可以直接這樣做分錄嗎 借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸銀行存款
上個(gè)月的成本發(fā)票沒來,我當(dāng)時(shí)寫的分錄是借庫存商品10萬,貸應(yīng)付賬款暫估 10萬,借主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸庫存商品10萬,這個(gè)月發(fā)票來啦,發(fā)現(xiàn)是15萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?6月份成本少了5萬,還需要補(bǔ)到主營業(yè)務(wù)去?還是不管了
你好,老師,我們是服務(wù)小規(guī)模,3月份暫估了成本,4月收到發(fā)票怎么做賬呢 借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本-暫估 5000 貸:銀行存款-5000 3月份是這樣的做的。4月份收到發(fā)票了怎么入?還是說直接把票夾在3月份里面?
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
但是我這直接付出去了 沒有應(yīng)付了哦
只是發(fā)票還沒回來 所以無法直接入賬
同學(xué)你好 暫估的是我這個(gè)分錄哦 付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款