同學(xué)你好 對(duì)的 填10就可以
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開(kāi)始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入,成本4510元,費(fèi)用4000元,請(qǐng)問(wèn)月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤(rùn)嗎?還是說(shuō)這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí),看見(jiàn)月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過(guò)賬結(jié)帳嗎?
老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號(hào),因?yàn)槲忆浫?月份的數(shù)據(jù)時(shí) 錄完一張開(kāi)始下一張時(shí)系統(tǒng)總是默認(rèn)的2月份新增的這個(gè)憑證上,我每次都需要手動(dòng)修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時(shí)默認(rèn)截止日期是2月份;我手動(dòng)把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會(huì)計(jì)期間范圍,現(xiàn)應(yīng)如何操作?
老師好! 老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號(hào),因?yàn)槲忆浫?月份的數(shù)據(jù)時(shí) 錄完一張開(kāi)始下一張時(shí)系統(tǒng)總是默認(rèn)的2月份新增的這個(gè)憑證上,我每次都需要手動(dòng)修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時(shí)默認(rèn)截止日期是2月份;我手動(dòng)把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會(huì)計(jì)期間范圍,現(xiàn)應(yīng)如何操作? 速達(dá)4000軟件
用友U8,2022.10月59號(hào)憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個(gè),問(wèn)可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問(wèn)固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計(jì)提折舊?
老師用友U8,2022.10月59號(hào)憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個(gè),問(wèn)可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問(wèn)固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計(jì)提折舊?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,外匯收款,會(huì)計(jì)分錄里的匯兌損益怎么計(jì)算?例如收到1000美元,轉(zhuǎn)入人民幣賬戶。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)賬務(wù)如何處理,稅會(huì)處理有差異嗎
老板要從賬上拿現(xiàn)金走,我需要讓老板欠收條嗎
老師,三大報(bào)表需要美化怎么做
老師,員工工資保險(xiǎn),可計(jì)入公司成本費(fèi)用的是哪部分我想確認(rèn)下
老師問(wèn)一下日后調(diào)整事項(xiàng)和非日后調(diào)整事項(xiàng)是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開(kāi)票嗎
老師個(gè)體戶,有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師學(xué)校事業(yè)單位,月末是將收入費(fèi)用轉(zhuǎn)本期盈余,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?
同學(xué)你好 年終,應(yīng)將“事業(yè)收入”貸方余額全部轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目:借:事業(yè)收入 貸:事業(yè)結(jié)余