同學(xué)你好 對的 填10就可以
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入,成本4510元,費(fèi)用4000元,請問月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎?還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí),看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎?
老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號,因?yàn)槲忆浫?月份的數(shù)據(jù)時(shí) 錄完一張開始下一張時(shí)系統(tǒng)總是默認(rèn)的2月份新增的這個(gè)憑證上,我每次都需要手動(dòng)修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時(shí)默認(rèn)截止日期是2月份;我手動(dòng)把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會計(jì)期間范圍,現(xiàn)應(yīng)如何操作?
老師好! 老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號,因?yàn)槲忆浫?月份的數(shù)據(jù)時(shí) 錄完一張開始下一張時(shí)系統(tǒng)總是默認(rèn)的2月份新增的這個(gè)憑證上,我每次都需要手動(dòng)修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時(shí)默認(rèn)截止日期是2月份;我手動(dòng)把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會計(jì)期間范圍,現(xiàn)應(yīng)如何操作? 速達(dá)4000軟件
用友U8,2022.10月59號憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個(gè),問可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計(jì)提折舊?
老師用友U8,2022.10月59號憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證,已經(jīng)結(jié)賬到11月,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片,名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個(gè),問可能反結(jié)賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,作廢折舊憑證,這樣可以修改卡片嗎?(另問固定卡片生成憑證可要作廢,修改后重新生成憑證呢,還是不重新生成憑證,只修卡片的名稱,但要重新計(jì)提折舊?
老師之前會計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡單會計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
營業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
老師學(xué)校事業(yè)單位,月末是將收入費(fèi)用轉(zhuǎn)本期盈余,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?
同學(xué)你好 年終,應(yīng)將“事業(yè)收入”貸方余額全部轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目:借:事業(yè)收入 貸:事業(yè)結(jié)余