暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
老師你好,我們公司采購的材料發(fā)票還沒到,但是材料已經使用了,可以結轉成本嗎?
貨到票未到,材料已領用,產品已經生產完賣出去了,發(fā)票到了,我該如何處理,成本結轉多了,因為當時沒有價稅分離,全部結轉至成本了
老師,我實際采購原材料100萬,沒有票,也沒有核對,暫估入庫了120萬,暫估出庫了110萬?,F(xiàn)在核對實際出庫只用了90萬。已經結轉成本。這個怎么調整
建筑行業(yè),我沒有采購票,已經賣出去材料了,怎么結轉成本
老師,購貨一批材料,已經付款但是發(fā)票沒有開,當月也已經銷售出去了,是不是要結轉成本,具體分錄怎么寫?
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
先暫估買入原材料?再去結轉這個成本?
學員您好,是的,對的