你好 1稅率的譜票是嗎?
小規(guī)模納稅人,適用3%稅率,第三季度合計(jì)開普票價(jià)稅合計(jì)21萬元,增值稅分錄應(yīng)該怎么做?
小規(guī)模納稅人季報(bào),這個(gè)季度價(jià)稅合計(jì)開了450000元,還可以免增值稅?普票
老師好,增值稅小規(guī)模納稅人季度開普票32萬元怎么填增值稅納稅申報(bào)表主表
老師,小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,季度開20萬普票怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人開具普票專票季度合計(jì)小于30萬,最新政策怎么交增值稅和附加稅?
老師,你好,請(qǐng)問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實(shí)際利潤(rùn)=實(shí)際收入-實(shí)際成本,實(shí)際收入和實(shí)際成本以銀行流水實(shí)際收到和支出的來核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個(gè)實(shí)名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報(bào)密碼登錄又是哪個(gè)呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問有一批產(chǎn)品對(duì)公付了貨款,但是最終沒有報(bào)關(guān)出口。供應(yīng)商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒有過賬改對(duì)私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個(gè)朋友公司掛靠在我們公司,沒有實(shí)地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國(guó)外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請(qǐng)單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?
是的,然后增值稅申報(bào)是按3%計(jì)提的增值稅填報(bào)的
您這個(gè)一季度沒有超過30萬。直接填寫在第十行,不用交稅。做帳也是按1%來做賬。
剛打電話問12366電子稅務(wù)局,說第19,20行也要填按3%的稅額填,賬務(wù)處理怎么處理呢
你好,您不是開的1%發(fā)票嗎?就是按1%發(fā)票計(jì)算稅款。借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 然后減免不用交的借。應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。 稅款都是1%稅率的金額。
19行,20行填寫上是對(duì)的。最終不交稅款。
19和20行填的是133425.74*3%=4002.77 對(duì)不?
然后我是一個(gè)季度做一次賬,直接這樣行嘛?
你好 填寫對(duì)? 賬上按 1% 處理就對(duì)? ?分錄不對(duì) 借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 然后減免不用交的借。應(yīng)交稅費(fèi)貸,營(yíng)業(yè)外收入。
這樣對(duì)嘛?
老師,還想問下,水利基金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么交???也按照銷售額嘛
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資總額的2%。水利基金各地有差異,有的是按收入,有的是按增值稅和消費(fèi)稅為基數(shù)交。
安徽的按什么呢?我上面的分錄寫的對(duì)不?
安徽的不清楚,要問一下當(dāng)?shù)亍?沒有看到最后問題的分錄。
最后一個(gè)問題,那上寫的是收入。那個(gè)分錄不對(duì)。
這個(gè)對(duì)不?
您是問哪個(gè)分路呢?是問工會(huì)經(jīng)費(fèi)的嗎?還是問哪個(gè)第一個(gè)問題的分錄?我已經(jīng)給您寫了。
就是增值稅的那個(gè),你看下圖片我重新寫的,對(duì)不?
你好? 分錄對(duì) 稅款息按一下計(jì)算器? 按 1計(jì)算就對(duì)??
好的,謝謝
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快