你好,這個(gè)沒有關(guān)系的,不需要繳納,你一個(gè)季度銷售額在30萬以內(nèi),在第11欄里面填寫銷售額就可以。
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認(rèn)定稅種,上個(gè)月去的,結(jié)果這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認(rèn)定成小規(guī)模了,我也不知道進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅才知道,但是在上個(gè)月之前沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開了3張票,我剛把它作廢了,我想問我周一去改成一一般納稅人什么時(shí)候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報(bào)我要不要報(bào)還是重新核定
老師,想咨詢一下,我剛接了一個(gè)個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人,開業(yè)幾年了,但是從12月才做的稅務(wù)登記,上個(gè)月通過稅務(wù)局代開了一張普通發(fā)票,稅率那欄的的是星號**,也沒有建過賬,這個(gè)月需要報(bào)稅了,我報(bào)增值稅是不是要把一個(gè)季度的收入全報(bào)上去呢,個(gè)稅經(jīng)營所得需要報(bào)嗎
老師我想問一下,就是我剛到一個(gè)公司的話,之前開票那些我都沒有接觸過,然后,需要開票的話,我有看了那個(gè),那個(gè)開票系統(tǒng)的那個(gè)什么,百旺,那些的,他是教我怎么樣去在系統(tǒng)里面操作,那個(gè)我看了,然后,但是我不太知道這個(gè)流程,就是說我。需要先怎么樣,我才能拿到這個(gè)發(fā)票,然后我需要再做什么,讀入還是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用課程有教,但是前面的那個(gè)步驟,我不知道到底應(yīng)該是怎么弄的,你這邊有沒有,就是,做。有沒有做的類似的文檔之類的,或者是你跟我說一下流程應(yīng)該是怎么弄的,因?yàn)槲椅胰チ宋叶己ε拢椅椅乙膊恢?,等一下我到時(shí)候去,假設(shè)發(fā)票用完了,我應(yīng)該要怎么下個(gè)月的發(fā)票,我應(yīng)該要怎么弄我不清楚。
你好老師,我這有一個(gè)個(gè)體戶,小規(guī)模,我剛才看了一下,一季度總共開了15萬普票,但是其中有5萬是免稅的。因?yàn)槟瓿醯臅r(shí)候開票也不知道用什么稅率,就沿用了去年免稅,到了1月十幾號才下發(fā)通知,這個(gè)個(gè)體戶之前開的票沒有作廢。這種情況該怎么辦呢
你好老師,我這有一個(gè)個(gè)體戶,小規(guī)模,我剛才看了一下,一季度總共開了15萬普票,但是其中有5萬是免稅的。因?yàn)槟瓿醯臅r(shí)候開票也不知道用什么稅率,就沿用了去年免稅,到了1月十幾號才下發(fā)通知,這個(gè)個(gè)體戶之前開的票沒有作廢。這種情況該怎么辦呢
問個(gè)問題,考場上時(shí)間最好怎么分配?
個(gè)體戶的營業(yè)執(zhí)照,登錄電子稅務(wù)局只顯示個(gè)人身份信息,不顯示營業(yè)執(zhí)照,身份切換不了,是什么原因?
老板要我把往來記清楚,我用什么軟件做比較清楚???提醒老板收款,付款,開發(fā)票,要發(fā)票
A為什么對?子公司的擔(dān)保不是應(yīng)該由子公司的股東會(huì)表決嗎
請問有經(jīng)驗(yàn)的老師,民辦盈利性高中軍訓(xùn)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理,學(xué)校會(huì)計(jì)
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
哦,申報(bào)成功了,那這個(gè)票也不用紅沖,就不用管了對吧
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
這個(gè)是跑運(yùn)輸?shù)膫€(gè)體戶,他還有一個(gè)印花稅,是運(yùn)輸合同的,那計(jì)稅金額應(yīng)該是那個(gè)開票金額15萬嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,現(xiàn)在印花稅還有稅款減半的優(yōu)惠政策嗎?
你好,有的和去年一樣。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。