您好,首先您這個(gè)需要弄一個(gè)三方協(xié)議。就是代收協(xié)議。 然后再?zèng)_減這個(gè)A公司的款項(xiàng)。 借,應(yīng)收賬款a貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后借銀行存款貸,其他應(yīng)付款b 然后借其他應(yīng)付款b貸,應(yīng)收賬款a
老師,我們公司老板名下有A和B兩個(gè)公司,A公司開了公戶,B公司沒開,后來的業(yè)務(wù)是B公司跟客戶簽訂銷售合同,可是收款卻是用A公司公戶收的款,這個(gè)賬怎么處理?并且這個(gè)銷售服務(wù)簽訂合同得按合同金額的萬分之三(小規(guī)模再減半)征收印花稅對吧?
2018年3月A集團(tuán)派了一位技術(shù)人員C到一家中國本土的B公司提供技術(shù)服務(wù)。該雇員被允許在B公司的使用一個(gè)辦公室(2018年在中國境內(nèi)累計(jì)逗留了170天2018年9月回到A集團(tuán)A集團(tuán)與B公司的業(yè)務(wù)往來①A集團(tuán)派雇員到B公司提供技術(shù)服務(wù),B公司支付服務(wù)費(fèi)給A集團(tuán);②B公司進(jìn)口A集團(tuán)的電子產(chǎn)品,并支付產(chǎn)品貨款給A集團(tuán)。2018年12月,B公司給在德國的G集團(tuán)提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)(電子軟件類),G集團(tuán)與B公司簽訂合同合同約定B公司給G集團(tuán)分別位于德國、法國、馬來西亞、韓國、中國的五個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)德國G集團(tuán)統(tǒng)一支付服務(wù)費(fèi)給B公司2019年9月,A集團(tuán)將B公司30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給德國的G集團(tuán)根據(jù)案例材料,請分析A集團(tuán)、B公司和G集團(tuán)在中國稅法下的納稅義務(wù)(企業(yè)所得稅、增值稅和關(guān)稅以及所享受的跨境稅收待遇(寫出具體的依據(jù),分析過程和理由,提交紙質(zhì)版的案例報(bào)告
集團(tuán)公司A(香港公司)與下屬境內(nèi)企業(yè)B(外資企業(yè))簽訂“媒體服務(wù)銷售代理合同”,B于客戶簽訂的廣告合約,收取廣告款后,將收入的90%轉(zhuǎn)個(gè)A,B實(shí)際收入為10%,稅務(wù)如何造作,B是否需要繳納“文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”
a公司和b公司有業(yè)務(wù)往來且均是集團(tuán)子公司,a公司八月份打給b公司好幾筆款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道是什么用途所以入了其他應(yīng)付款科目做了往來,但a公司十一月份又確認(rèn)了好幾筆b公司的應(yīng)收款,所以這筆帳該怎么調(diào)
代收代付部分需要繳納增值稅嗎?具體情況是,我們集團(tuán)公司有資質(zhì),可以做內(nèi)地業(yè)務(wù),用集團(tuán)公司資質(zhì)簽訂合同,客戶把錢打給集團(tuán)公司,但是實(shí)際做業(yè)務(wù)的是澳門公司,我們又把錢打給澳門公司。請問我們集團(tuán)公司收到客戶的這筆錢需要確認(rèn)收入嗎?需要繳納增值稅嗎?其實(shí)這筆錢是我們集團(tuán)公司代收的,要轉(zhuǎn)給澳門公司的
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。