可以先抵700,剩余的形成留抵

老師,請問20年的專票,進項稅已經(jīng)抵扣過,但是進項稅沒有做進20年的稅費里,而且成本也沒有做夠,21年可以補計成本和進項稅嗎?
老師,本月應付潘旭運輸費11000元,他開來運輸專票產(chǎn)生700元稅費,雙方承諾稅費各承擔一半,即為350元,付款我做分錄 借:銷售費用-運輸費 11000 應交稅費-進項稅額 700 貸:銀行存款 11700 現(xiàn)在現(xiàn)金收到潘旭退回稅費350元,原先的進項稅額已抵扣,我要怎么做分錄呢
各位大佬 咨詢個事情 ,我們老板北京有家公司 有700多萬的成本票,現(xiàn)在杭州有新公司,北京的公司想關閉,他想把北京的700多萬的成本票抵杭州公司的進項可以嗎
您好老師,第一個月進項稅大于銷項稅,本月進項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?
老師,本月銷項稅700,進項20000,可以先抵700嗎?而且沒有700的進項稅票子
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應該是應收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒計提增值稅,10月份報稅時交了9000多的增值稅,這個應該如何進行賬務處理
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實收資本1萬 其他應付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
老師,問下公司員工和公司不是簽訂的勞動合同,而是自己申請的以個體戶,每月給公司開發(fā)票的形式支付的工資的形式,請問這個在給他申報個稅是是申報勞務所得嗎?
企業(yè)租個人的房產(chǎn)作為辦公地點,房產(chǎn)稅誰來交
可是最少的一個進項稅額是6800
按6800認證,先抵700元,剩余6100形成留抵,下月繼續(xù)抵扣