你好,那您實際收到商品和服務(wù)了嗎?要是收到了就正常入賬沖往來。
給對方公司支付了運費款,現(xiàn)在找不到了,也不給我們開發(fā)票了,這個應(yīng)付賬款怎么辦
老師好!我們的收入有些是個人轉(zhuǎn)進對公,我們開票只能開給個人是嗎?不能開給公司,如果是我們付給個人貨款,也就是應(yīng)付款打給個人賬戶,對方以公司的名義給我們開票可以嗎
老師你好,公司給私人轉(zhuǎn)的貨款,但是對方也不會給我們開發(fā)票,這個怎么做呢?
老師你好,對公轉(zhuǎn)款給個人,個人也不給我們公司開發(fā)票,應(yīng)付賬款成負數(shù)了怎么辦呢?發(fā)票也不得開回來了。
您好老師 公司公戶付給個人的貨款應(yīng)該怎么記呢?記其他往來呢還是付采購款呢?但是采購款付給個人可以嗎? 還有就是付給了個人個人也開不了發(fā)票是不是就會一直掛賬上呢?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進項票進不來,又必須得開銷項票能直接負庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個酒店經(jīng)營項目的個體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個獨立的個體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請問1、是上面設(shè)立一個酒店管理公司設(shè)為集團公司,將這3個做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨成立的個體戶能做準備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
商品收到了,但是沒得發(fā)票
收到商品時。借。庫存商品貸應(yīng)付賬款。
沒有發(fā)票也可這樣做嗎?
收到商品了沒有?發(fā)票也可以入賬。。沒有成本票的匯算清繳納稅調(diào)整。
采購的個人,個人沒給我們開發(fā)票,錢是通過對公轉(zhuǎn)出去的
這種分錄怎么做?
付款的時候是提前付款,做一筆分錄了嗎?還是直接就收到商品付款了?
如果提前付款了,把原來的分錄發(fā)來看一下。
直接收到商品付款的,付給個人的。個人不得給咱公司開票
借庫存商品,貸銀行存款。 沒有成本票匯算清繳納稅調(diào)整就行了,賬務(wù)處理就是上面分錄。