您好,把損益科目 都用 以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 1728 貸: 應(yīng)付賬款 1728

19年12月暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎?
我要調(diào)整21年的營(yíng)業(yè)外支出,之前做的分錄是借:營(yíng)業(yè)外支出-工程罰款21萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款21萬(wàn),實(shí)際上21年的罰款只有14萬(wàn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整這筆呢
去年的分錄需要做以下更正,借:營(yíng)業(yè)外支出 -183·5,貸: 應(yīng)付賬款 1728 ,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1911.5。那我今年要想調(diào)整上面的分錄怎么做呢?
請(qǐng)教:前會(huì)計(jì)在去年10月做收入時(shí)將分錄做反誤做成借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4902 貸:應(yīng)收賬款4902?,F(xiàn)5月想調(diào)整為借:以前年度損益調(diào)整-4902 貸:應(yīng)收賬款-4902 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-4902 貸:以前年度損益調(diào)整-4902,全年虧損企業(yè)所得稅不需調(diào)整,企業(yè)屬小微企業(yè)不需交增值稅,那么請(qǐng)問(wèn)應(yīng)掛在應(yīng)收賬款的怎么做,少一筆正確應(yīng)收賬款分錄。
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
以前給你一個(gè)老板干活,工錢(qián)他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開(kāi)票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,炸雞店屬于銷(xiāo)售服務(wù)還是貨物?月銷(xiāo)售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問(wèn)a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)

