跨年的銷項(xiàng)發(fā)票,還可以紅沖
跨年的發(fā)票還可以作紅字沖銷嗎?
請問下發(fā)票跨年還可以紅沖嗎
跨年的發(fā)票還可以沖紅嗎?
跨年的銷項(xiàng)發(fā)票 還可以紅沖嗎?
跨年的發(fā)票,還可以紅沖么
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
也是在稅控盤里面紅沖嗎?跨年的
是的,是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
專用發(fā)票
對方是否抵扣,具體是什么情況
對方?jīng)]有抵扣 發(fā)票也沒有給到對方 只是我們單方開錯了 然后跨了好幾年了
如果是能夠找到全部發(fā)票的聯(lián)次,你們可以直接申請開具紅字發(fā)票信息表,上傳的,稅務(wù)審批同意后,反饋給你們,你們就可以開具紅字發(fā)票,重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
好的 謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利