你好 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
企稅籌劃案例2甲公司屬于創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司,于2017年采取股權(quán)投資的方式投入資本2000萬(wàn)元,在某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立A高新技術(shù)企業(yè),職工人數(shù)120人。A企業(yè)主要從事軟件開發(fā),已取得軟件企業(yè)資質(zhì)并通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。當(dāng)年,A企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)200萬(wàn)元,2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300萬(wàn)元。2019年1月,甲公司將A企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3500萬(wàn)元。請(qǐng)分析甲公司和A企業(yè)使用所得稅優(yōu)惠政策并計(jì)算甲公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
高新技術(shù)企業(yè) 享受國(guó)家補(bǔ)助10萬(wàn)元,依據(jù)的是哪個(gè)政策?我們公司,屬高新技術(shù)企業(yè),專管員讓填寫以上資料?如何填寫?2021年虧損,沒(méi)交企業(yè)所得稅?
二、A公司為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2019年1月采取股權(quán)投資方式向B公司(未上市的中小高新技術(shù)企業(yè))投資150萬(wàn)元,至2021年12月31日仍持有該股權(quán)。A公司2021年在未享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策前的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,A公司享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策。請(qǐng)計(jì)算: 1.A公司(創(chuàng)投)在2021年度能夠抵扣多少應(yīng)納稅所得額? 2.A公司2021年度應(yīng)繳納稅所得額是多少? 3.2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額是多少?(單位:萬(wàn)元)
某公司是高新技術(shù)企業(yè),享受高新技術(shù)企業(yè)15%的優(yōu)惠和稅率,在做企業(yè)所得稅月度預(yù)激時(shí),實(shí)際利潤(rùn)額為420萬(wàn)元,減免所得稅額a45,b42,c42.5,第40是哪一個(gè)?
本季度應(yīng)交所得稅為31233.14 高新技術(shù)企業(yè)享受優(yōu)惠10% 12493.26元,實(shí)際應(yīng)交所得稅18739.88元 應(yīng)該如何做賬,我們已經(jīng)是高新技術(shù)企業(yè)
問(wèn)下月報(bào),個(gè)人所得稅怎么報(bào)的
老師您好,子公司生產(chǎn)產(chǎn)品,可以先賣給母公司,再由母公司賣給客戶嗎?這種母子公司之間產(chǎn)品售價(jià)有沒(méi)有什么要求?或者能不能按母公司賣給客戶的價(jià)格,子公司賣給賣給母公司
1.存在永久性差異:會(huì)計(jì)口徑上的所得稅費(fèi)用=稅法上應(yīng)交所得稅 2.存在暫時(shí)性差異:所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)【報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)增加,非流動(dòng)資產(chǎn)增加,報(bào)表平衡?】【遞延所得稅資產(chǎn)形成一項(xiàng)資產(chǎn)資產(chǎn),未來(lái)可抵扣?】;下面圖是稅法口徑和會(huì)計(jì)口徑的差異,麻煩老師看看我理解的思路正確嗎?
您好~咨詢下:房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,一般兩者一起征收?如果不滿一年,比如新購(gòu),征收月份一般是相同的嗎?
可以跟員工簽合作協(xié)議,避免繳納社保嗎
成立個(gè)體戶賣五金的沒(méi)有注冊(cè)地點(diǎn)沒(méi)有貨物可以么?
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果前幾個(gè)月企業(yè)有個(gè)員工,收入為0,社保個(gè)人承擔(dān)部分由公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)是否要申報(bào)個(gè)稅,還是作為非正常不申報(bào)?
樸老師,你講課嗎?平臺(tái)有你講課的視頻嗎?
A的平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的計(jì)算怎么理解
老師你好:成本轉(zhuǎn)公允模式,我這個(gè)寫了明細(xì)算正確不
直接按差額應(yīng)交18739.8計(jì)提嗎?為什么不是計(jì)提總的31233.14元,然后優(yōu)惠的12493.26是代表高新的優(yōu)惠如何做賬的,最后差額就是我們繳稅的金額啊
如果按我說(shuō)的思路如何做賬
你好,直接按實(shí)際繳納的稅款金額(優(yōu)惠之后的)做計(jì)提,繳納分錄就好了