同學(xué),你好 不用,之后匯算清繳再補(bǔ)
請問,我在第一季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候資產(chǎn)總額已經(jīng)超了小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但是忘記在小微企業(yè)那里勾選否,繳稅的時(shí)候就按照小微企業(yè)繳納了,專管員打電話說讓我去改了,但是我不能更改報(bào)表,這就意味著我要補(bǔ)繳稅款,而且有點(diǎn)多,這種能不能放到匯算清繳的時(shí)候繳呢?
請問老師現(xiàn)在正在進(jìn)行所得稅匯算清繳,我2021年度是小型微利企業(yè)享受了所得稅優(yōu)惠政策,但是2020年不是,稅務(wù)局的專管員給我打電話,說我們2021年不符合小型微利企業(yè)的政策,因?yàn)?020年的時(shí)候我們不是小型微利企業(yè)。小型微利企業(yè)的判定跟以前的年度也有關(guān)系嗎?
年底申報(bào)印花還是小微企業(yè),但是年度匯算清繳就不是小微企業(yè)了,那之前減半的印花稅需要在去稅局補(bǔ)繳嗎?
我前三季度已經(jīng)不是小微企業(yè)了,但是報(bào)稅時(shí)還是判定是小微企業(yè),我需要去稅局補(bǔ)繳稅款嗎?
老師,我問下,企業(yè)所得稅,如果第三季度不符合小型微利企業(yè),按25%需要交稅60萬,第四季度又符合小型微利企業(yè),按5%交稅,那是不是就是看匯算清繳完,到底是退稅還是補(bǔ)稅?
您好,老師,冰糖和陳皮的稅率各是多少
老師好,請問一下,本公司當(dāng)時(shí)購進(jìn)了一輛車(當(dāng)時(shí)老板另外一個(gè)公司購進(jìn)的舊車,因當(dāng)時(shí)此公司要注銷,所以把此輛車過戶到現(xiàn)在公司)因此車很舊了,所以,當(dāng)時(shí)只開了張發(fā)票為1000元?,F(xiàn)在因此車?yán)铣鰡栴},年限也有14年了,年審都過不了關(guān),公司決定給二手市場,估了價(jià)為4000元,請問我作為財(cái)務(wù)人員,要怎么處理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6還是12307/0.8=15383.75?到底哪個(gè)是0.8倍?
本來不是固定資產(chǎn)是應(yīng)該入費(fèi)用,入賬入成固定資產(chǎn)還提折舊了怎么處理啊老師?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師你幫我做一個(gè)模版就好了,我發(fā)的這些都是從ERP里面導(dǎo)出來的,不是我做的。全盤說的按老板去做,我不知道怎么做。雖然說是做耳機(jī)和音響、耳機(jī)的配件,但是每個(gè)機(jī)型BOM不一樣的,我現(xiàn)在還沒有理解怎么算出7月成本然后讓全盤改7月的財(cái)報(bào)。
老師 購買招投標(biāo)平臺(tái)招標(biāo)文件模板,和對(duì)應(yīng)的UK鑰匙分別走什么費(fèi)用明細(xì)?。?/p>
是不是電子行程單和攜程訂票發(fā)票,有一個(gè)就可以報(bào)銷,訂票金額是大于電子行程單上金額的哈?高鐵票一樣的哈?
老師,幫我看下個(gè)稅綜合所得明明都申報(bào)了,怎么顯示待申報(bào)
老師好,我們24年收到一張專票,已經(jīng)抵扣了,今天銷貨方說他們開錯(cuò)類目了要我們這邊紅沖。 想咨詢下老師,我去年的賬上還需要做什么處理嗎?如果開了紅沖發(fā)票,是否有影響
老師,現(xiàn)在做2022年費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用發(fā)票在2022年對(duì)方開了給公司的,只是公司員工沒有打印出來,就把賬掛起的,這種是不是借方只有用以前年度損益這個(gè)科目
匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,但是增值稅 印花稅呢?
同學(xué),你好 小微企業(yè)和增值稅沒有關(guān)系
六稅兩費(fèi)減免政策 跟附加稅有關(guān)系
同學(xué),你好 對(duì),有關(guān)系的 你就按當(dāng)時(shí)的判定申報(bào)