需要的 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務怎么處理?其他收益那部分要對應以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理,謝謝。
想問下老師出售二手車和個稅手續(xù)費退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認其他業(yè)務收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本 如果不確認 那增值稅申報表和賬上、利潤表的收入就不一樣了 想問下老師實務上會怎么做比較好呢謝謝
增值稅小規(guī)模納稅人。本月普票10萬。專票一萬。10萬免增值稅及附加稅。請問老師,嗯,正常的收入分錄已經(jīng)做了。借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。剩下的會計分錄如何做,減免稅。還有計提附加稅。計提附加稅的分錄時候是否需要考慮增值稅減免,還是可以直接用專票的數(shù)來算直接寫分錄。謝謝老師
老師,請問個稅扣繳手續(xù)費是什么樣的情況下才能去申請,申請后直接稅局退到企業(yè)賬戶嗎?這部分手續(xù)費是企業(yè)的營業(yè)外收入嗎,賬務處理是要做營業(yè)外收入還是沖財務費用手續(xù)費,不需要返還給員工個人對嗎?
收到個稅退手續(xù)費需要申報繳納增值稅嗎?我直接沖減稅金及附加,涉及賬務處理的會計分錄是什么?謝謝
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)