你好!實際業(yè)務可以,可以按工時做分攤比例
研發(fā)人員的年終獎可以計入到研發(fā)支出嗎?然后結轉到管理費用-研究費用
老師新年好,我想請教一下,我們公司是做研發(fā)的,發(fā)給研發(fā)人員的年終獎可以加計扣除嗎?
研發(fā)人員年終獎可以計入研發(fā)費用加計扣除嗎,怎么分攤到各項目呢
純貿易的,提供相應的研發(fā)證明材料,寫立項項目計劃書,研發(fā)費用分攤情況,人員名單等,給到稅務就可以申報研發(fā)費用加計扣除嗎?
老師,如果研發(fā)項目已結束 目前沒有新的研發(fā)項目,可以可以正常計提研發(fā)人員工資及社保費用嗎?可以稅前扣除嗎?可以按政策加計扣除嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
咱們每個月都有研發(fā)工時統(tǒng)計,但是如果要把每個月的匯總成一年的工作量有點大,有沒有簡單點的辦法呢
你好!按項目總價比例分攤
比如我是22年的年終獎,是不是看22年賬面上研發(fā)費用下各項目的全年總金額。
你好!是的,可以按這金額計算分攤比例
就是看研發(fā)費用總金額是嗎,還是只看研發(fā)工資總金額更合適呢
你好!是看項目的總額
那就是研發(fā)費的總金額哈
你好!是的,看總金額不是工資額
好的 謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝