同學您好,借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
老師我想問下 員工離職,公司收到員工代繳的全額社保(單位部分?個人部分) 借:銀行存款 代:其他應(yīng)付款-個人部分社保 那老師我想問下,單位的部分怎么記賬呢
我公司一個員工,調(diào)去另外一個單位工作了3個月,這期間本單位繼續(xù)為該員工正常發(fā)放工資,后將這3月工資列賬到用人單位收回,請問,這三個月工資列的賬單應(yīng)該是,工資應(yīng)發(fā)數(shù)+社會保險單位部分,還是工資實發(fā)數(shù)+社會保險單位部分?
老師,想請教一個問題,員工的工資不足以扣社保的個人部分,單位墊付后,向員工收回這部分錢應(yīng)該怎么做賬
老師,請問員工個人部分的社保,公司在發(fā)工資時,扣回一部分,這個扣會部分要包含在應(yīng)收賬款里面做申報嗎?
正常員工一個月社保單位承擔880.44,個人承擔368.64,可是我們單位單位只承擔500,單位需要承擔的380.41從應(yīng)付工資前扣除,假如一個員工一個月工資4460,扣除個人應(yīng)承擔單位部分380.44,應(yīng)付工資4079.56,再扣除個人社保部分368.64,實發(fā)工資3710.92?,F(xiàn)在做內(nèi)賬,單位承擔社保部分500記入管理費用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費,但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應(yīng)該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費,銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
之前計提過這部分,是不還得沖費用呢?
同學您好,之前的賬是怎樣做的
付款時:借其他應(yīng)收款 貸錢 計提時:借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款,現(xiàn)在工資不夠扣社保,需要員工交回這部分錢
同學您好,是的沒錯, 還得沖費用的 一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
好的,老師,謝謝
不客氣,有空給五星好評。