同學,收到是普票嗎,

九月份付車保險費9000,做的借管理費用,貸銀行存款,當時沒收到發(fā)票,10月才收到發(fā)票,但是發(fā)票金額只有8500,怎么調(diào)賬
老師 公司銀行付一筆費用 到第二個月才收到發(fā)票 借應付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸應付賬款 這樣做分錄對嗎
老師,有一個報銷招待費,當時是付了款,我沒有收到發(fā)票,我直接 借 管理費用 貸銀行存款,當月也沒收到發(fā)票,直接月末把這個費用結轉了,但是已經(jīng)結賬了,下個月怎么調(diào)整修改這個憑證
老師,上個月沒收到發(fā)票,先付款的,直接做了管理費用,貸銀行存款。這個月才收到發(fā)票要怎么調(diào)整
七月份付了一筆錢,沒到發(fā)票,直接做了 借管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在十月份發(fā)票到了要怎么做呀
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
是的,老師,
金額比較少
直接貼在上個月的賬上就可以
那發(fā)票不是跨月了嘛? 比如3月付的款,4月才開來發(fā)票,就電話費,偶爾開票不及時。大多數(shù),當月扣款,當月能開票進來的
3月我沒發(fā)票,4月兩張發(fā)票。4月的發(fā)票能直接貼到3月付款后面做管理費用么
同學,一般在當年是沒有問題的
那我本來調(diào)預付了,那我再搞回來
沒有必要,都 是一年的損益,這個完全沒有問題的